同學(xué)你好,選擇否就不享受了,這三個(gè)條件有一個(gè)不滿足就要選擇否,需要同時(shí)滿足
個(gè)體工商戶王某開了一家電腦零配件批發(fā)的小店,假設(shè)2020年度經(jīng)計(jì)算應(yīng)納稅所得額為220萬元. (1)請計(jì)算出王某經(jīng)營所得應(yīng)納的個(gè)人所得稅。 (2)假設(shè)王某在開店辦營業(yè)執(zhí)照時(shí)將其注冊為有限公司且預(yù)計(jì)達(dá)到年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元的三個(gè)條件,則可以享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。那么請計(jì)算出王某如果享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,則要繳納多少的企業(yè)所得稅,同時(shí)與之前相比少交了多少的所得稅?
會計(jì)新手,請老師看下對不對? 小型微利企業(yè)需同時(shí)具備三個(gè)條件: 1、年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬 每個(gè)季度利潤總額*25%=季度應(yīng)納稅所得額 年度應(yīng)納稅所得額=4個(gè)季度的應(yīng)納稅所得額之和不超過300萬 2、從業(yè)人數(shù)不超過300人 數(shù)額要按全年季度平均值確定 季度平均值=(季初數(shù)+季末數(shù))/2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 3、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 這個(gè)數(shù)額的確定也和從業(yè)人數(shù)一樣 以上表達(dá)對嗎? 這不是要全年的經(jīng)濟(jì)活動都結(jié)束,數(shù)都出來了我才能界定是不是小型微利企業(yè)嗎?還是要年初就根據(jù)收入估計(jì)一下?(服裝零售業(yè))因?yàn)槿绻切∥⑵髽I(yè)平時(shí)賬務(wù)處理就可以享受稅收優(yōu)惠呀! 例如企業(yè)所得稅減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得稅,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅。還有城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加減半征收。
會計(jì)新手,請老師看下對不對? 小型微利企業(yè)需同時(shí)具備三個(gè)條件: 1、年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬 每個(gè)季度利潤總額*25%=季度應(yīng)納稅所得額 年度應(yīng)納稅所得額=4個(gè)季度的應(yīng)納稅所得額之和不超過300萬 2、從業(yè)人數(shù)不超過300人 數(shù)額要按全年季度平均值確定 季度平均值=(季初數(shù)+季末數(shù))/2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 3、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 這個(gè)數(shù)額的確定也和從業(yè)人數(shù)一樣 以上表達(dá)對嗎? 這不是要全年的經(jīng)濟(jì)活動都結(jié)束,數(shù)都出來了我才能界定是不是小型微利企業(yè)嗎?還是要年初就根據(jù)收入估計(jì)一下?(服裝零售業(yè))因?yàn)槿绻切∥⑵髽I(yè)平時(shí)賬務(wù)處理就可以享受稅收優(yōu)惠呀! 例如企業(yè)所得稅減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得稅,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅。還有城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加減半征收。
我公司是小規(guī)模,在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,在勾選小微企業(yè)的選項(xiàng)時(shí)候,是灰色,無法勾選,請問要怎么操作才能選擇小微企業(yè),然后我們公司季度收入不超過30萬的,免收增值稅。然后我司同時(shí)是滿足小微企業(yè)以下三個(gè)條件:1人數(shù)不超過300人 2納稅所得額不超過300萬 3資產(chǎn)總額不超過5000萬
咨詢一下,我要更正2023年的企業(yè)所得稅,更正以后的超過了300萬,然后系統(tǒng)提示小型微利企業(yè)要選擇否,才能提交申報(bào)。我們公司人數(shù)沒有超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元,那么六稅兩費(fèi)的減半還可以享受嗎
老師我想請問一個(gè)問題 我個(gè)體戶5月給客戶開了發(fā)票(金額沒毛?。┯捎诳梢赞D(zhuǎn)賬的時(shí)候有個(gè)支付紅包抵扣,導(dǎo)致票和實(shí)付金額對不上,4-5-6月在7月已經(jīng)季報(bào)了,那么客戶要求作廢重開。是不是不可以這樣操作
研發(fā)費(fèi)用增值稅抵減是多少?怎么樣操作的?研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng)補(bǔ)每年都有嗎?做了一年的研發(fā)費(fèi)用可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
拖車費(fèi)跟報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票開在一起,有沒問題,都是開了六個(gè)點(diǎn)的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開了3張3個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票給對方,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開正確的發(fā)票對方,之前開的客戶4月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證,那我現(xiàn)在作廢發(fā)票,對方會不會要上稅
21、2×22年,甲公司因違約被乙公司告上法庭,至當(dāng)年年底,法院尚未判決。甲公司咨詢律師后,認(rèn)為很可能承擔(dān)相關(guān)賠償責(zé)任,最有可能賠付的金額為1500萬元。此外,甲公司經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),之所以違約是因?yàn)槭芡蟹紸公司沒有按時(shí)交付相關(guān)半成品導(dǎo)致的,遂與A公司協(xié)商,基本確定可從A公司獲得1700萬元賠償金。不考慮其他因素,下列甲公司因上述事項(xiàng)在2×22年財(cái)務(wù)報(bào)表中列報(bào)的表述中,不正確的有( )。 A確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債1500萬元 B確認(rèn)其他應(yīng)收款1700萬元 C按相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債的凈額,在資產(chǎn)負(fù)債表中列報(bào)其他應(yīng)收款200萬元 D不需要在資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目中列報(bào),但需要在報(bào)表附注中披露
一般項(xiàng)目:電力設(shè)施器材銷售;電工器材銷售;電力電子元器件銷售;塑料制品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);特種勞動防護(hù)用品銷售;金屬絲繩及其制品銷售;貨物進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 老師,這是商貿(mào)公司嗎?
稅務(wù)這兩天查到我們公司和另一個(gè)公司的發(fā)票,需要讓我提交說明,合同只有另一個(gè)公司的公章,我們公司變更名字了。章已經(jīng)被銀行破損了,這個(gè)合同可以嗎?
老師,物業(yè)公司代收取暖費(fèi),比如應(yīng)收1000元,業(yè)主刷卡到銀行賬戶998元,手續(xù)費(fèi)2元,物業(yè)公司應(yīng)該開收據(jù)1000元,對吧?物業(yè)公司怎樣做賬?應(yīng)付給供噯么司多少錢
請問如果老板問我截止到目前還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個(gè)數(shù)據(jù)
2017年一起未決訴訟,然后按最可能發(fā)生賠償?shù)慕痤~100萬確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債,然后2018年7月法院判決甲公司賠償原告150萬然后該分錄是調(diào)整以前年度損益還是直接進(jìn)入營業(yè)外支出因?yàn)檫@個(gè)是屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)如果不屬于前期差錯(cuò)還需要調(diào)整還需要確認(rèn)以前年度損益嗎?
我現(xiàn)在更正的是2023年度的企業(yè)所得稅,更正以后的超過了300萬,那六稅兩費(fèi)的減半我要更正什么時(shí)候到什么時(shí)候呢
同學(xué)你好,在不滿足小型微利企業(yè)時(shí),不享受該政策時(shí)更正
政策是2022到2024年
那我2023年超過了300萬,2022年沒有超過300萬的
同學(xué)你好,那就是從2023年開始超了之后,不滿足小型微利企業(yè)條件時(shí),開始更正 如果現(xiàn)在不更正,那等稅局通知你讓你更正時(shí)就需要多加收滯納金了
減半那個(gè),我也不知道從什么時(shí)候更正,等系統(tǒng)通知吧
同學(xué)你好,也可以的