你好,你的發(fā)票備注上面有沒有寫Fob價
老師你好,我現(xiàn)在就是出口退稅額都打到賬戶上了,發(fā)現(xiàn)開的普票金額不對,已經(jīng)跨越,如果我紅沖重新開,退稅那邊會不會有問題
我們是小規(guī)模納稅人,給對方開了專票,是稅務(wù)局代開的,對方已認(rèn)證。現(xiàn)在發(fā)生了銷售退款,退一半。如果對方不配合紅沖,直接退我們退款金額的稅金,這樣合規(guī)嗎?
我們有個客戶,我們出了貨 開了發(fā)票,但是有個尾款沒收到,對方說因為有退貨,那個退貨抵扣了這個尾款,又因為退貨如果拉回來的話,運費又太貴,所以我們就同意了退貨不退回來,現(xiàn)在就是賬上還掛著應(yīng)收賬款,我們想要客戶把原來已經(jīng)開的發(fā)票沖紅,重新開,對方不同意,應(yīng)該怎么辦
我們CIF出口的,發(fā)票直接按CIF金額開了,要不要紅沖,重開? 因為我們退稅是按發(fā)票金額退的,如果按CIF開的發(fā)票申請退稅,那就多退稅了, 所以,如果不重開,會影響退稅嗎?
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
個人獨資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
發(fā)票備注欄有成交方式:CIF
你好,這個不行的,要有bob才可以的。
這個不行的,要有Fob的金額才可以的。
那是要重開對吧?
你好,是的,這個需要重新開。
好的,謝謝老師 出口日期跟那個(10月出口,9月按九月匯率開發(fā)票那個)沒有關(guān)系嗎?
這個沒關(guān)系的。合同約定什么時候就行?
合同約定?
你好,是的,比如合同約定按照9月的匯率或者合同約定,按照10月的匯率