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我們11月沒有開發(fā)票收入,但有一張進項發(fā)票需要在當月申報時作進項稅額轉(zhuǎn)出,那我們需要怎么操作才不需要交稅?

2024-12-17 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-17 16:43

你好,你要去勾選進項來抵減這個轉(zhuǎn)出的部分

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快賬用戶5866 追問 2024-12-17 16:45

是剛好勾選夠轉(zhuǎn)出的金額嗎?

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快賬用戶5866 追問 2024-12-17 16:47

但11月份已按沒有轉(zhuǎn)出進項稅額的0申報了,現(xiàn)在稅局說要更正申報,把進項稅額轉(zhuǎn)出,那現(xiàn)在還可以去勾選那些進項,然后再申報嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-17 16:51

你好,現(xiàn)在已經(jīng)弄不了了,已經(jīng)過了時間了。

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快賬用戶5866 追問 2024-12-17 16:51

那怎么辦?

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齊紅老師 解答 2024-12-17 16:52

你好,這個你只能先交稅。

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快賬用戶5866 追問 2024-12-17 16:53

沒有別的不交稅方法了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-17 16:54

你好,這個現(xiàn)在已經(jīng)過了認證的期限,沒辦法的。除非稅務局同意你下個月再去轉(zhuǎn)。

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你好,你要去勾選進項來抵減這個轉(zhuǎn)出的部分
2024-12-17
實際有業(yè)務,但是發(fā)票不合格是嗎? 借管理費用等 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅。 借應交稅費未交增值稅。 貸銀行存款。
2025-01-13
不用勾選的增值稅、附加稅、印花稅都是零申報就可以。
2022-07-13
那么你們把發(fā)票退回,他們自己紅沖
2024-03-04
你好 ;? 是的。 沒有認證就 退回去給對方 即可。 你紅沖分錄 假如之前做了分錄的話??
2021-09-09
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