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供應(yīng)商11月開的發(fā)票,12月初紅沖了,我們沒有認(rèn)證,但現(xiàn)在申報(bào)需要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這種情況怎么辦

2024-01-13 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-13 13:42

你好,你們沒有認(rèn)證,不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,系統(tǒng)提示你了嗎?

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快賬用戶9033 追問 2024-01-13 13:43

提示了,增值稅申報(bào)不了

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快賬用戶9033 追問 2024-01-13 13:43

申報(bào)完也不能扣款

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齊紅老師 解答 2024-01-13 13:43

你好,開紅字信息表的時(shí)候是你們單位開的嗎?

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快賬用戶9033 追問 2024-01-13 13:50

對(duì)方開的,好像讓我們確認(rèn)了

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齊紅老師 解答 2024-01-13 13:51

你問一下對(duì)方選擇紅色信息表的時(shí)候是不是選擇了你們單位已抵扣? 如果是的話就是他們的原因

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快賬用戶9033 追問 2024-01-13 13:51

那這種情況怎么辦

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快賬用戶9033 追問 2024-01-13 13:52

我們只能補(bǔ)這個(gè)稅了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 13:52

你先問一下對(duì)方企業(yè),看一下他是不是選錯(cuò)了。

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快賬用戶9033 追問 2024-01-13 13:54

寫的沒有抵扣呀

寫的沒有抵扣呀
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齊紅老師 解答 2024-01-13 13:55

增值稅用途那里是不是已確認(rèn)?

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快賬用戶9033 追問 2024-01-13 13:56

是,這個(gè)圖片顯示已確認(rèn)

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齊紅老師 解答 2024-01-13 13:58

這個(gè)信息表還能撤銷嗎? 負(fù)數(shù)發(fā)票開了沒有?沒有開的話,讓他去稅務(wù)局撤銷,然后再重新申請(qǐng)。

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快賬用戶9033 追問 2024-01-13 13:59

12月開了,現(xiàn)在我們申報(bào)12月增值稅時(shí)申報(bào)不了

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快賬用戶9033 追問 2024-01-13 14:00

我們能不能先把它轉(zhuǎn)出,1月讓他們?cè)俪蜂N,我們?cè)俨僮鳎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-13 14:00

你確定他能撤銷了嗎?能的話可以。

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快賬用戶9033 追問 2024-01-13 14:01

撤銷不了怎么辦?我們申報(bào)不了算不算逾期

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齊紅老師 解答 2024-01-13 14:03

那你們就多交稅了 過了15號(hào)不申報(bào)就是逾期

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你好,你們沒有認(rèn)證,不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,系統(tǒng)提示你了嗎?
2024-01-13
同學(xué)你好 重新勾選發(fā)票然后操作退稅流程
2021-01-20
那還是銀行付款沒有退回嗎,借其他應(yīng)收款,借費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-11-25
你好同學(xué),你賬需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))
2024-05-13
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn),本身不需要填報(bào)增值稅申報(bào)表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報(bào)表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
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