你好,你們沒有認(rèn)證,不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,系統(tǒng)提示你了嗎?
請(qǐng)問一下,10月收到增值稅專用發(fā)票,然后10月屬期已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證了,但是在11月的時(shí)候,供應(yīng)商把這個(gè)增值稅發(fā)票給紅沖了,那么我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,怎么做分錄呢?我之前是做了借費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行!供應(yīng)商紅沖發(fā)票后沒有再給我們開發(fā)票了!相當(dāng)于這個(gè)發(fā)票不存在了
我們退貨所以有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,開了紅色信息表給供應(yīng)商,所以12月份有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是負(fù)數(shù)發(fā)票供應(yīng)商還沒開過來給我們。我們?nèi)胭~要入在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的12月份,還是等負(fù)數(shù)發(fā)票來了再入賬啊
老師您好,我們單位是外貿(mào)出口單位,11月份供應(yīng)商出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)在12月份紅沖重開了,11月份開錯(cuò)的發(fā)票也做了退稅勾選,12月份的進(jìn)項(xiàng)表格有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在主表上面提現(xiàn)就是要要稅的狀態(tài)了,這種情況該怎么處理?
老師我想咨詢一個(gè)問題,我們公司采購(gòu)產(chǎn)品,對(duì)方開具發(fā)票開錯(cuò)了,我們?cè)?0月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對(duì)方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,對(duì)方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)異常吧!我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
供應(yīng)商11月開的發(fā)票,12月初紅沖了,我們沒有認(rèn)證,但現(xiàn)在申報(bào)需要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這種情況怎么辦
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(個(gè)體工商戶),個(gè)體工商戶字樣之前沒有就算是個(gè)體戶也不會(huì)顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會(huì)不會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn),我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個(gè)員工離職需要轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司注冊(cè)資本是300元。他認(rèn)繳了15萬(wàn)。沒有實(shí)繳。這種怎么操作。
老師麻煩問一下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表是不是只能更正第四季度的
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
由于前期抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過多,少交增值稅,導(dǎo)致庫(kù)存過多,該怎么處理?
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬(wàn) 啥原因?qū)е碌?/p>
營(yíng)業(yè)外支出匯繳清算的時(shí)候需要納稅調(diào)增?
提示了,增值稅申報(bào)不了
申報(bào)完也不能扣款
你好,開紅字信息表的時(shí)候是你們單位開的嗎?
對(duì)方開的,好像讓我們確認(rèn)了
你問一下對(duì)方選擇紅色信息表的時(shí)候是不是選擇了你們單位已抵扣? 如果是的話就是他們的原因
那這種情況怎么辦
我們只能補(bǔ)這個(gè)稅了嗎?
你先問一下對(duì)方企業(yè),看一下他是不是選錯(cuò)了。
寫的沒有抵扣呀
增值稅用途那里是不是已確認(rèn)?
是,這個(gè)圖片顯示已確認(rèn)
這個(gè)信息表還能撤銷嗎? 負(fù)數(shù)發(fā)票開了沒有?沒有開的話,讓他去稅務(wù)局撤銷,然后再重新申請(qǐng)。
12月開了,現(xiàn)在我們申報(bào)12月增值稅時(shí)申報(bào)不了
我們能不能先把它轉(zhuǎn)出,1月讓他們?cè)俪蜂N,我們?cè)俨僮鳎?
你確定他能撤銷了嗎?能的話可以。
撤銷不了怎么辦?我們申報(bào)不了算不算逾期
那你們就多交稅了 過了15號(hào)不申報(bào)就是逾期