調(diào)整前期錯(cuò)誤賬務(wù): 沖回原分錄:借:實(shí)收資本 600 萬,貸:其他應(yīng)收款 600 萬。 重新記賬(實(shí)際投入時(shí)): 現(xiàn)金投入,如投入 200 萬,借:銀行存款 200 萬,貸:實(shí)收資本 200 萬;非現(xiàn)金資產(chǎn)投入,按評(píng)估或協(xié)議價(jià)值,如投入固定資產(chǎn)評(píng)估值 300 萬,借:固定資產(chǎn) 300 萬,貸:實(shí)收資本 300 萬。 梳理往來款(必要時(shí)): 若之前沖減往來款不符合規(guī)定,檢查后調(diào)整,如費(fèi)用報(bào)銷錯(cuò)沖其他應(yīng)收款,先按正確分錄記賬,再紅字沖回錯(cuò)減的其他應(yīng)收款。 注意事項(xiàng): 賬務(wù)調(diào)整要有憑證,實(shí)收資本變動(dòng)及時(shí)辦工商登記
老師,有個(gè)問題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬元,是借記:銀行存款 27萬,貸記:其他應(yīng)付款-XX 27萬,在2019年的時(shí)候,我接手這個(gè)做賬工作,領(lǐng)導(dǎo)意思是開業(yè)這么久,需要做點(diǎn)實(shí)收資本,然后叫我把這筆往來款轉(zhuǎn)實(shí)收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應(yīng)付款 27萬,貸記實(shí)收資本27萬,怎樣做是否不對(duì)?然后在19年5月的時(shí)候,有兩筆股東往來款我也是做進(jìn)了實(shí)收資本里面。回單上注明是借款。我看著學(xué)堂里老師說注明是借款的不能作為實(shí)收資本,注明投資款的才可以做為實(shí)收資本。請(qǐng)問我年末要怎樣處理,是認(rèn)繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現(xiàn)在也不用做實(shí)收資本吧。
實(shí)際工作中我遇到了一個(gè)實(shí)戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報(bào)19年匯算清繳時(shí),只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實(shí)際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢,請(qǐng)問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬,實(shí)際已經(jīng)付清款了,當(dāng)初付款時(shí)直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,沒有收到發(fā)票,實(shí)際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
我公司2016年成立,注冊(cè)資金是1千萬(認(rèn)繳),2016年建賬時(shí)我做的第一個(gè)分錄就是借:其他應(yīng)收款-老板 1千萬,貸:實(shí)收資本1千萬,(當(dāng)時(shí)沒有收到注冊(cè)資金1千萬),然后在以后的賬務(wù)里,我把日常的老板報(bào)銷的費(fèi)用款和老板轉(zhuǎn)進(jìn)來的款項(xiàng)都來沖減其他應(yīng)收款。現(xiàn)在感覺這樣做是不是不對(duì),我沒有收到1千萬的款卻做了1千萬的實(shí)收資本,我想把它改過來,這情況能改嗎?怎么改好呢?
老師,我們?cè)谧N公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說清算申報(bào)不通過。要我們補(bǔ)申報(bào)17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個(gè)我查了下其實(shí)就是往來款現(xiàn)金往來對(duì)沖的(二級(jí)明細(xì)是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報(bào)哪些?說我們要報(bào)實(shí)收資本,賬冊(cè),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),收入,租金。但公司沒有實(shí)收資本的,也沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同,這個(gè)要怎么搞?
我們公司17年成立,當(dāng)時(shí)認(rèn)繳600萬,也沒印花稅,但當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬 借:其他應(yīng)收款 600萬 貸:實(shí)收資本600萬 經(jīng)過幾年下來,其他應(yīng)收款沖減老板的往來款只剩下400萬了。從2022年開始就沒有再?zèng)_減一直放賬面上了。我現(xiàn)在接手特么處理這個(gè)往來,后期可能老板要實(shí)繳,我應(yīng)該怎么去平賬呢?這種情況
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?