你好,(9366.4-3321.06-要開進(jìn)項(xiàng)稅額)=收入*稅負(fù)
老師,請(qǐng)問土地出讓金,房地產(chǎn)做銷項(xiàng)抵減,差額計(jì)稅,麻煩你幫我解釋一下,是如何產(chǎn)生差額的?就是差額是如何計(jì)算出來的,謝謝
老師,已知進(jìn)賬含稅金額2909070.25元,銷項(xiàng)含稅金額 4057852.07元,那么我這個(gè)開票成本是多少,可以幫忙列一下計(jì)算方法和結(jié)果嗎? 暫時(shí)沒有利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)謝謝
老師好,請(qǐng)問下對(duì)方公司開進(jìn)項(xiàng)票過來金額是90000元,我們給對(duì)方10個(gè)稅點(diǎn)的,因?yàn)槠綍r(shí)業(yè)務(wù)來往是不開票的,按現(xiàn)金價(jià)算的,我就想問這個(gè)稅金是給多少?怎么算的?
老師,請(qǐng)問一下在稅務(wù)局代開的陸路貨物運(yùn)輸這種發(fā)票的話,那個(gè)個(gè)人所得稅是怎么計(jì)算的啊?總的含稅金額是30萬(wàn),麻煩幫我算一下,謝謝
老師,150萬(wàn)的發(fā)票,一般納稅人,開的勞務(wù)費(fèi),沒有成本,就關(guān)于這個(gè)金額需要交哪些稅費(fèi)?金額是多少?幫忙計(jì)算發(fā)我一下,謝謝
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營(yíng)業(yè)收入么?
不會(huì)計(jì)算呀,老師
收入 稅負(fù)都是已知數(shù),就要開進(jìn)項(xiàng)稅額是未知數(shù)