增值稅稅率為 10%,附加稅是增值稅的 10%,則附加稅稅率為 10%×10% = 1%。 合起來的稅率就是增值稅稅率與附加稅稅率相加,即 10% %2B 1% = 11%。
價稅合計:10000的專票,附加稅等于增值稅乘以多少?
老師好,一般人6%稅率,50萬的增值稅和附加稅加起來稅率一共是多少,增值稅附加稅公交多少稅,不考慮優(yōu)惠減免
增值稅的稅負(fù)是3%,附加稅的稅率是多少,綜合在一起的稅負(fù)率是多少?應(yīng)該怎樣計算
增值稅的稅負(fù)是3%,附加稅的稅率是多少,綜合在一起的稅負(fù)率是多少?應(yīng)該怎樣計算?
增值稅是3%,增值稅及附加的稅率是多少呢?
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項(xiàng)為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師,增值稅10%,附加10%,印花0.3%工會0.15%個稅1%企業(yè)所得2%,對方給我算綜合13.5%,我沒有搞懂
簡單相加,也應(yīng)該是10% %2B 1% %2B 0.3% %2B 0.15% %2B 1% %2B 2% = 14.45%,是不是還有什么優(yōu)惠,這個可以跟對方確認(rèn)下
是我算的不對嗎,50萬10%增值稅45454.55+附加10%4545.45=5萬
用含稅的開票總額來算綜合稅率就是13.18對吧老師,科他算成13.5了
你們可以跟他溝通一下,他這個數(shù)據(jù)是怎么算的
他告訴我就是那些稅率加起來的
你直接跟他說怎么和你自己算的不一樣