你好,你是怎么做的憑證
老師請(qǐng)問(wèn),我單位以前是國(guó)有企業(yè)事業(yè)單位這個(gè)月改制成小型業(yè)會(huì)計(jì)制度。這個(gè)單位是我當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)品種品牌麻雞,當(dāng)?shù)卣疄榱吮7N保存的企業(yè),大部分收入來(lái)自政府,只有少部分收入來(lái)自種雞下的蛋,雞主要是為了保種不銷(xiāo)售?,F(xiàn)在問(wèn)題是以前會(huì)計(jì)沒(méi)有做庫(kù)存,這個(gè)月改制我要求全部盤(pán)點(diǎn),我實(shí)際庫(kù)存數(shù)做到帳上去,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該如何做帳?
老師你好,我司有一筆100萬(wàn)的研發(fā)服務(wù)收入,在上個(gè)月已經(jīng)收到款,但是因?yàn)樨?cái)務(wù)采用按合同期分月確認(rèn)收入的,所以體現(xiàn)著利潤(rùn)表的收入僅為50萬(wàn)元,但在資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)計(jì)又把這100萬(wàn)元計(jì)入了應(yīng)收帳款行次,同時(shí)因?yàn)檫@筆錢(qián)已經(jīng)打進(jìn)銀行賬戶(hù),所以在貨幣資金中也包含了這100萬(wàn)元,所以導(dǎo)致資產(chǎn)總額比實(shí)際多。請(qǐng)問(wèn)這種問(wèn)題如何處理,我們會(huì)計(jì)記賬方式是否有誤?謝謝
學(xué)堂老師,您好,我公司從今年4月到10月的收入一直未開(kāi)票,因甲方一直拖欠并且會(huì)有2-15%不確定的扣款,我們這邊一直也沒(méi)法開(kāi)票,到年底了想一次性把收入預(yù)估一下,因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)在2021年底全部結(jié)束,這種情況下,明年公司沒(méi)有費(fèi)用支出只有收入了,想問(wèn)一下老師我這兩個(gè)月的是不是怎么處理賬務(wù)最合理?
老師,您好,我們是教育培訓(xùn)的,想問(wèn)下我做經(jīng)營(yíng)報(bào)表時(shí)第一行的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額不是都是學(xué)生報(bào)我們各種班支付的金額對(duì)吧,那退費(fèi)部分怎么處理呢,也在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面計(jì)算嘛,因?yàn)槲业闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入下面細(xì)分科目是a產(chǎn)品、b產(chǎn)品、c產(chǎn)品就是各種班唄,可是我還想要體現(xiàn)退費(fèi)率這個(gè)數(shù)據(jù),這是不是就不好加了?具體我怎么做比較合適呢,老師
25.(8.0分)資料:某公司2022年9月份經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1銷(xiāo)售產(chǎn)品86000元,其中56000元已收到現(xiàn)款,存入銀行;另有30000元貨款尚未(2)收到上月對(duì)外提供勞務(wù)的收入1060元。3支付本月份的水電費(fèi)1038元。4預(yù)付下半年度房租2400元。5支付上月份借款利息540元。6本月對(duì)外提供勞務(wù)而尚未收取的應(yīng)計(jì)收入980元。7預(yù)收銷(xiāo)貨款23000元。8本月負(fù)擔(dān)年初已支付款項(xiàng)的保險(xiǎn)費(fèi)1000元。9上月預(yù)收貨款的產(chǎn)品本月實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入18600元。10本月負(fù)擔(dān)下月支付的修理費(fèi)1500元。要求:1分別按照權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算該公司9月份的收入總額和費(fèi)用總額。2假如本月再?zèng)]有任何費(fèi)用發(fā)生,分別計(jì)算在這兩種方法下的利潤(rùn)各是多少。為什么會(huì)出現(xiàn)這一結(jié)果?
老師,公司車(chē)?yán)U納車(chē)保險(xiǎn)2261.73元,車(chē)船稅360元,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師兩個(gè)毫無(wú)相關(guān)的個(gè)人,銀行卡可以互相轉(zhuǎn)賬有風(fēng)險(xiǎn)嗎,,有的話什么風(fēng)險(xiǎn), 五萬(wàn)元
老師,在國(guó)家電子稅務(wù)局里面怎么查詢(xún)之前的報(bào)稅的表呢?
一般納稅人開(kāi)具專(zhuān)票取得專(zhuān)票都需要價(jià)稅分離,且可以抵扣。小規(guī)模納稅人開(kāi)具專(zhuān)票普票都需要價(jià)稅分離,專(zhuān)票可以抵扣,普票月銷(xiāo)10萬(wàn)內(nèi)季銷(xiāo)30萬(wàn)內(nèi)可以抵扣,即免稅。小規(guī)模納稅人取得無(wú)論普票專(zhuān)票,均價(jià)稅合計(jì)且不可抵扣。對(duì)不對(duì)?哪里有錯(cuò)誤嗎?
老師,在國(guó)家電子稅務(wù)局里面怎么查詢(xún)之前的報(bào)稅的表呢?
為什么鮮活肉蛋銷(xiāo)售申報(bào)時(shí)要補(bǔ)增值稅
自產(chǎn)自銷(xiāo)免企業(yè)所得稅嗎
公司銀行收入一筆款,然后幾天內(nèi)收到成本費(fèi)用發(fā)票,需要轉(zhuǎn)這筆款中的一部分款出去給成本方。請(qǐng)問(wèn)這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)?
投資公司對(duì)公戶(hù)偶然代收代付一筆10萬(wàn)元廢舊回收貨款(不是主營(yíng)業(yè)務(wù)),同一天向另一個(gè)回收公司付9萬(wàn)廢舊貨款,賺1萬(wàn)傭金。怎么做賬及需要什么證據(jù)鏈。備注:投資公司成立一年多沒(méi)有接單沒(méi)有業(yè)務(wù)。
個(gè)稅申報(bào)時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)啊?
借:預(yù)收-學(xué)費(fèi),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
你好,之前的老會(huì)計(jì)是怎么做的憑證?
老會(huì)計(jì)收到款就全部直接計(jì)收入 借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,實(shí)際上只是預(yù)收
你好,這樣子的話,你要么去改他的憑證,要么改你的憑證,因?yàn)槟銈兇_認(rèn)了兩次收入。
怎么改呀,七 八年的賬了,能改憑證我就不會(huì)問(wèn)你了
你好,你只需要改今年的就可以了,之前的不用去改了呀。
你的意思是說(shuō)這七八年你們都做了兩次嗎?
算了,還沒(méi)明白我的意思,是他一直這個(gè)做法,我沒(méi)法改正確,我接手按實(shí)際的經(jīng)營(yíng)做的。
你好,現(xiàn)在他是不是已經(jīng)走了?他如果已經(jīng)走了,,你想按照你的做,你就要沖減他之前做的憑證。
他這種做法不行了,比如學(xué)費(fèi)都是預(yù)收的,前兩個(gè)月金額很大,后面都只有幾 千塊錢(qián),這個(gè)報(bào)表有什么意義,老板要經(jīng)營(yíng)報(bào)表實(shí)實(shí)在在每個(gè)月的盈利情況。
他的一張憑證都沒(méi)看到,我在稅務(wù)系統(tǒng)里看的,都是按收到款就確認(rèn)收入的。
你好,他的做法確實(shí)是不對(duì),你可以做紅字憑證沖減。如果已經(jīng)申報(bào)了的話也要去更正申報(bào)
我現(xiàn)在是這樣想的,他遷涉的太多了,申報(bào)表一下改太多也有風(fēng)險(xiǎn),我就把這一學(xué)期的負(fù)數(shù)去沖減原來(lái)申報(bào)的金額,下學(xué)期就對(duì)上了。
你好,是啊,我的想法也是跟你的一樣,所以我說(shuō)你只需要修改今年就好了。
我不準(zhǔn)備去改他的報(bào)表,不動(dòng)了,就在后面這一學(xué)期沖調(diào)原來(lái)的,這個(gè)學(xué)期結(jié)束就一切恢復(fù)正軌了。
你好,是的。老師也是這樣子建議