你好,同學(xué)。 按你所述情況理解:在期末編財(cái)務(wù)報(bào)表之前100萬(wàn)己經(jīng)進(jìn)帳,同時(shí)應(yīng)收賬款還掛著100萬(wàn),只確認(rèn)了50萬(wàn)的收入。 1,如果按"有借必有貸,借貸必相等"的原則記帳,絕對(duì)不會(huì)出現(xiàn)這種情況。 2,正確的帳面數(shù)據(jù)為:銀行存款100萬(wàn)=預(yù)收賬款50萬(wàn)+主營(yíng)收入50萬(wàn)。(目前研發(fā)仍未完成) 3,100萬(wàn)應(yīng)收帳款的處理: ①如果負(fù)債表不平,左側(cè)就多了100萬(wàn),直接抹掉應(yīng)收帳款100萬(wàn); ②如果左右平衡,將這100萬(wàn)應(yīng)收款當(dāng)作"營(yíng)業(yè)外支出"處理掉; 4,補(bǔ)錄預(yù)收帳款50萬(wàn),并營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)。 5,第3步與4步操作需單位的部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。
老師你好,我司有一筆100萬(wàn)的研發(fā)服務(wù)收入,在上個(gè)月已經(jīng)收到款,但是因?yàn)樨?cái)務(wù)采用按合同期分月確認(rèn)收入的,所以體現(xiàn)著利潤(rùn)表的收入僅為50萬(wàn)元,但在資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)計(jì)又把這100萬(wàn)元計(jì)入了應(yīng)收帳款行次,同時(shí)因?yàn)檫@筆錢(qián)已經(jīng)打進(jìn)銀行賬戶,所以在貨幣資金中也包含了這100萬(wàn)元,所以導(dǎo)致資產(chǎn)總額比實(shí)際多。請(qǐng)問(wèn)這種問(wèn)題如何處理,我們會(huì)計(jì)記賬方式是否有誤?謝謝
在公司成立的時(shí)候有個(gè)3000萬(wàn)驗(yàn)資報(bào)告,而且也有轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶,當(dāng)月又全部轉(zhuǎn)出了,后來(lái)給第一個(gè)財(cái)務(wù)做賬時(shí)也沒(méi)有給這方面的流水做賬,所以一直到今年賬上都沒(méi)有這個(gè)記錄體現(xiàn),實(shí)收資本為0,一直是老板打錢(qián)進(jìn)來(lái)運(yùn)營(yíng)的,現(xiàn)在老板突然說(shuō)到有這個(gè)事把單據(jù)也拿出來(lái)了,我想著如果補(bǔ)計(jì)入實(shí)收資本3000萬(wàn),那么其他應(yīng)收款金額太大,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),第二因?yàn)槲覀冑Y產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額也快到2000萬(wàn)了,入實(shí)收資本3000萬(wàn)后資產(chǎn)總額大于5000萬(wàn)導(dǎo)致明年不能享受小型微利企業(yè)的政策了,所以想問(wèn)問(wèn)各位前輩這個(gè)事情有沒(méi)什么兩全其美的方式解決
老師您好,想咨詢(xún)?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱(chēng)是:專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
1、衡信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的負(fù)責(zé)審計(jì)華信食品股份有限公司2020年財(cái)務(wù)報(bào)表,注冊(cè)會(huì)計(jì)師王某審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)有一筆預(yù)收大風(fēng)公司113000的貨款,產(chǎn)品已發(fā)出,成本45000元,但華信食品股份有限公司沒(méi)有做任何賬務(wù)處理。請(qǐng)指出上述賬務(wù)處理中存在的問(wèn)題,并做出審計(jì)調(diào)整分錄。。請(qǐng)指出上述財(cái)務(wù)處理中存在的問(wèn)題,并作出審計(jì)調(diào)整分錄。存在問(wèn)題分析提示:根據(jù)<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,采用預(yù)收賬款銷(xiāo)售方式,應(yīng)于()時(shí)確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn),判斷該筆交易是否符合收入的確認(rèn)條件,是否應(yīng)當(dāng)確認(rèn)銷(xiāo)售收入的實(shí)現(xiàn)。如果應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn),寫(xiě)出確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄;2.ABC公司2020年12月資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”數(shù)額為1584000元,應(yīng)收賬款總賬余額1600000元,壞賬準(zhǔn)備相應(yīng)明細(xì)賬余額16000元,應(yīng)收賬款Z公司明細(xì)賬有貸方余額180000元,經(jīng)查系Z公司的預(yù)付賬款,尚未履行供貨合同。該公司按應(yīng)收賬款余額的1%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。請(qǐng)問(wèn):資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目的列報(bào)是否正確,說(shuō)明理由。如果不正確,“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目正確的列報(bào)是多少?試著編寫(xiě)審計(jì)調(diào)整分錄。以上作業(yè)上傳微助教
注冊(cè)會(huì)計(jì)師荊某在對(duì)甲公司2021年審計(jì)中發(fā)現(xiàn)下列問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)違反了哪些認(rèn)定?①荊某在對(duì)費(fèi)用進(jìn)行抽憑時(shí)發(fā)現(xiàn),有些發(fā)票散落在賬簿中,經(jīng)與甲公司會(huì)計(jì)溝通,這些發(fā)票為銷(xiāo)售人員的差旅費(fèi)發(fā)票,但因?yàn)橘M(fèi)用已經(jīng)預(yù)付給銷(xiāo)售人員,會(huì)計(jì)工作又忙,所以一直未計(jì)入費(fèi)用科目。②該公司年末實(shí)際的結(jié)賬日為12月29日,對(duì)于30、31兩日發(fā)生的銷(xiāo)售商品收入135萬(wàn)元,均記在2022年1月的賬簿中。③該上市公司2021年年末營(yíng)業(yè)收入明細(xì)中有一筆銷(xiāo)售給A公司的貨物款100萬(wàn),注冊(cè)會(huì)計(jì)師未見(jiàn)任何原始憑證,通過(guò)對(duì)該筆應(yīng)收賬款函證也未取得回函。④該公司開(kāi)出一張現(xiàn)金支票用于支付貨款,會(huì)計(jì)記錄確認(rèn)庫(kù)存現(xiàn)金減少。⑤該企業(yè)購(gòu)入原材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明貨款100萬(wàn)元,增值稅13萬(wàn)元,另支付運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元(含稅),會(huì)計(jì)確認(rèn)原材料增加123萬(wàn)元。⑥與一筆特殊銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入相關(guān)信息未在利潤(rùn)表附注中正確披露。
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬(wàn)元,季末資產(chǎn)也是10萬(wàn)元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬(wàn)元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購(gòu)無(wú)發(fā)票,做了庫(kù)存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車(chē)輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒(méi)有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)計(jì)入流動(dòng)資產(chǎn)的數(shù)字是不是100萬(wàn)
按你提供的資料,是這樣