同學,你好 之前21年開具的發(fā)票,沒有形成銷售收入,可以紅沖之前的發(fā)票

老師新年好!請問我們2021年12月開出去的專票,對方已經(jīng)抵扣了,但是現(xiàn)在因為款也要不回來,我們這個發(fā)票跨年了也不能紅沖,什么辦法能把這個發(fā)票紅沖掉呢?
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
我們公司是做成品油的,今年一月份開始,沒有危險化品經(jīng)營許可證就不能開票了,去年12月底已經(jīng)清庫完成,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們的銷售方多開了100噸的發(fā)票,已經(jīng)被我們?nèi)霂扉_票出去了,造成銷售方?jīng)]辦法紅沖發(fā)票,那現(xiàn)在我們可以把開出去的發(fā)票收回來100噸紅沖,然后再紅沖給銷售方嗎?
老師,請問一下,2021年我們公司開出去的票,紙質(zhì)發(fā)票,好多年了,到現(xiàn)在貨款還有200多萬沒收回來,現(xiàn)在打官司起訴,現(xiàn)在對方說我們多開了幾十萬發(fā)票了,要我們紅沖這幾十萬發(fā)票,請問老師,可以紅沖嗎?
老師您好2021年開出去的發(fā)票,對方?jīng)]抵扣沒入帳,我現(xiàn)在想紅沖這三張發(fā)票,這個公司可能以后也不會往出開發(fā)票了,同期也沒有銷售收入,我現(xiàn)在可以紅沖嗎,意思就是這個公司不會在往出開票了,,現(xiàn)在紅沖以前的發(fā)票可以嗎
庫存沒有那么多,為什么欠供應商的錢越來越多,老板說越做做虧
個體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔,發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補申報三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應收票據(jù) 這個科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動較大,期間費用變動率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對比嗎?
那這個發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)對方給弄丟了怎么解決呀,現(xiàn)在對方也不承認了,就需要我們公司自己擔著了,這個紅沖發(fā)票稅務(wù)上沒啥風險吧,還有丟失抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),沒啥影響我就直接紅沖了
會不會被認為有虛開風險呀老師
同學,你好 那你自己這個說明,領(lǐng)導簽字,說明留存。 一般不會認為虛開,因為你這個發(fā)票對方?jīng)]有抵扣
老師您好把這個發(fā)票紅沖了以后,如果以后再把這發(fā)票31萬多在開出去給別人,以前不是這個銷售發(fā)票已經(jīng)是有進項抵扣聯(lián),但是再把這個金額在開出去給別人家到時候還用交稅嗎,意思我打算把紅沖的發(fā)票在12月份給紅沖了,然后再開給別人家,12月份沒有進項,我把這個發(fā)票開給別人還需要交銷項稅款嗎
同學,你好 不用繳納增值稅