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老師,請(qǐng)問一下,2021年我們公司開出去的票,紙質(zhì)發(fā)票,好多年了,到現(xiàn)在貨款還有200多萬沒收回來,現(xiàn)在打官司起訴,現(xiàn)在對(duì)方說我們多開了幾十萬發(fā)票了,要我們紅沖這幾十萬發(fā)票,請(qǐng)問老師,可以紅沖嗎?

2024-12-02 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-02 10:19

那個(gè)需要對(duì)方發(fā)起紅字確認(rèn)單,你們才能紅沖,可以紅沖的

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快賬用戶5504 追問 2024-12-02 10:20

4年了,還可以紅沖的嗎?

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快賬用戶5504 追問 2024-12-02 10:22

當(dāng)年開的是紙質(zhì)發(fā)票,

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齊紅老師 解答 2024-12-02 10:24

那個(gè)是可以紅沖的哈,沒問題的

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快賬用戶5504 追問 2024-12-02 10:27

如果對(duì)方不開紅字確認(rèn)單我們就不能紅沖,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-02 10:30

是的,數(shù)電發(fā)票必須要確認(rèn)的

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快賬用戶5504 追問 2024-12-02 10:35

可現(xiàn)在問題是對(duì)方只要我們紅沖58萬,說是多開了58萬,但是在2021年12月2日那天實(shí)際開了270萬的

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齊紅老師 解答 2024-12-02 10:38

對(duì)方選擇紅沖的理由 部分紅沖:開具紅字發(fā)票原因需選擇“銷貨退回”或“銷售折讓”,如選擇的是“開票有誤”只能進(jìn)行全額沖紅。 登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字信息確認(rèn)單錄入? 在部分紅沖時(shí)有一個(gè)前提:必須受票方先做用途確認(rèn)(包括勾選入賬,勾選抵扣等)。如果受票方?jīng)]有做用途確認(rèn),那銷售方想要紅沖,只能全額紅沖! 具體操作如下: 1、登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字發(fā)票業(yè)務(wù) 2、選擇要紅沖的發(fā)票 3、點(diǎn)擊銷售退回或者銷售折讓開具 4、改動(dòng)金額,點(diǎn)擊提交即可。

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快賬用戶5504 追問 2024-12-02 10:46

如果紅沖了,我的賬務(wù)處理該如何操作?

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齊紅老師 解答 2024-12-02 10:46

沖減本年的銷售收入和成本

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快賬用戶5504 追問 2024-12-02 10:48

我如果開負(fù)數(shù)發(fā)票的話,稅務(wù)局那邊會(huì)不會(huì)預(yù)警

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-02 10:49

那個(gè)很正常的操作,不會(huì)的

頭像
快賬用戶5504 追問 2024-12-02 10:51

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-02 10:53

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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那個(gè)需要對(duì)方發(fā)起紅字確認(rèn)單,你們才能紅沖,可以紅沖的
2024-12-02
你好,可以的,用全電發(fā)票來充就行。
2024-01-17
可以的,可以這么做。
2024-04-18
你好,專票還是普通發(fā)票?對(duì)方認(rèn)證了嘛
2025-03-31
您好,確實(shí)是多開的,我們得更正申報(bào)當(dāng)年12月增值稅申報(bào)表,4季度 所得稅申報(bào)表,年報(bào)還有所得稅匯繳申報(bào)表,我們?cè)诔杀臼嵌嗔辛?,要補(bǔ)增值稅,附加稅,還有滯納金,跟對(duì)方協(xié)議 我們購買材料開發(fā)票給他們,
2025-03-31
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