那個需要對方發(fā)起紅字確認單,你們才能紅沖,可以紅沖的
老師您好,我們22年開的紙質(zhì)發(fā)票,工地完工一直沒做決算現(xiàn)在才做,甲方說我們票開多了,讓我們紅沖多余部分,請問現(xiàn)在還有法紅沖嗎?之前是UK開的紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電發(fā)票了,UK早就注銷了。
老師好,請問我們21年收到供應商開具的發(fā)票切已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在因為貨款問題,供應商說要去紅沖掉這張發(fā)票并起訴我們公司,請問現(xiàn)在還可以紅沖已經(jīng)抵扣掉了的21年的發(fā)票了嗎
老師,請問一下,2021年我們公司開出去的票,紙質(zhì)發(fā)票,好多年了,到現(xiàn)在貨款還有200多萬沒收回來,現(xiàn)在打官司起訴,現(xiàn)在對方說我們多開了幾十萬發(fā)票了,要我們紅沖這幾十萬發(fā)票,請問老師,可以紅沖嗎?
老師,公司3年前做的項目,我們給對方多開了幾十萬的發(fā)票,項目早就完工,現(xiàn)在對方說要沖紅,我們應該怎么處理?
老師,公司3年前做的項目,對方給我們多開了幾十萬的發(fā)票,項目早就完工,現(xiàn)在對方說要沖紅,我們應該怎么處理?
請問老師,我司采購產(chǎn)品出口到臺灣,有兩家供應商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購肯定是和香港簽訂采購合同,請問香港采購能退稅嗎,香港公司不能開增值稅專票嗎?
分配利潤的會計分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報一件按報價支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤?,申請的專利所有權屬于公司,這個屬于印花稅技術合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運輸發(fā)票是必須要跟貨物對應嗎?
老師個稅經(jīng)營所得1季度的利潤總額小于15000,怎么辦
c為何是對的,我認為應是錯的
4年了,還可以紅沖的嗎?
當年開的是紙質(zhì)發(fā)票,
那個是可以紅沖的哈,沒問題的
如果對方不開紅字確認單我們就不能紅沖,對嗎?
是的,數(shù)電發(fā)票必須要確認的
可現(xiàn)在問題是對方只要我們紅沖58萬,說是多開了58萬,但是在2021年12月2日那天實際開了270萬的
對方選擇紅沖的理由 部分紅沖:開具紅字發(fā)票原因需選擇“銷貨退回”或“銷售折讓”,如選擇的是“開票有誤”只能進行全額沖紅。 登錄電子稅務局,點擊發(fā)票業(yè)務-紅字發(fā)票業(yè)務-紅字信息確認單錄入? 在部分紅沖時有一個前提:必須受票方先做用途確認(包括勾選入賬,勾選抵扣等)。如果受票方?jīng)]有做用途確認,那銷售方想要紅沖,只能全額紅沖! 具體操作如下: 1、登錄電子稅務局,點擊發(fā)票業(yè)務-紅字發(fā)票業(yè)務 2、選擇要紅沖的發(fā)票 3、點擊銷售退回或者銷售折讓開具 4、改動金額,點擊提交即可。
如果紅沖了,我的賬務處理該如何操作?
沖減本年的銷售收入和成本
我如果開負數(shù)發(fā)票的話,稅務局那邊會不會預警
那個很正常的操作,不會的
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。