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老師,請問一下,2021年我們公司開出去的票,紙質(zhì)發(fā)票,好多年了,到現(xiàn)在貨款還有200多萬沒收回來,現(xiàn)在打官司起訴,現(xiàn)在對方說我們多開了幾十萬發(fā)票了,要我們紅沖這幾十萬發(fā)票,請問老師,可以紅沖嗎?

2024-12-02 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-02 10:19

那個需要對方發(fā)起紅字確認單,你們才能紅沖,可以紅沖的

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快賬用戶5504 追問 2024-12-02 10:20

4年了,還可以紅沖的嗎?

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快賬用戶5504 追問 2024-12-02 10:22

當年開的是紙質(zhì)發(fā)票,

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齊紅老師 解答 2024-12-02 10:24

那個是可以紅沖的哈,沒問題的

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快賬用戶5504 追問 2024-12-02 10:27

如果對方不開紅字確認單我們就不能紅沖,對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-02 10:30

是的,數(shù)電發(fā)票必須要確認的

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快賬用戶5504 追問 2024-12-02 10:35

可現(xiàn)在問題是對方只要我們紅沖58萬,說是多開了58萬,但是在2021年12月2日那天實際開了270萬的

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齊紅老師 解答 2024-12-02 10:38

對方選擇紅沖的理由 部分紅沖:開具紅字發(fā)票原因需選擇“銷貨退回”或“銷售折讓”,如選擇的是“開票有誤”只能進行全額沖紅。 登錄電子稅務局,點擊發(fā)票業(yè)務-紅字發(fā)票業(yè)務-紅字信息確認單錄入? 在部分紅沖時有一個前提:必須受票方先做用途確認(包括勾選入賬,勾選抵扣等)。如果受票方?jīng)]有做用途確認,那銷售方想要紅沖,只能全額紅沖! 具體操作如下: 1、登錄電子稅務局,點擊發(fā)票業(yè)務-紅字發(fā)票業(yè)務 2、選擇要紅沖的發(fā)票 3、點擊銷售退回或者銷售折讓開具 4、改動金額,點擊提交即可。

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快賬用戶5504 追問 2024-12-02 10:46

如果紅沖了,我的賬務處理該如何操作?

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齊紅老師 解答 2024-12-02 10:46

沖減本年的銷售收入和成本

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快賬用戶5504 追問 2024-12-02 10:48

我如果開負數(shù)發(fā)票的話,稅務局那邊會不會預警

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齊紅老師 解答 2024-12-02 10:49

那個很正常的操作,不會的

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快賬用戶5504 追問 2024-12-02 10:51

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-02 10:53

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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那個需要對方發(fā)起紅字確認單,你們才能紅沖,可以紅沖的
2024-12-02
你好,可以的,用全電發(fā)票來充就行。
2024-01-17
可以的,可以這么做。
2024-04-18
你好,專票還是普通發(fā)票?對方認證了嘛
2025-03-31
您好,確實是多開的,我們得更正申報當年12月增值稅申報表,4季度 所得稅申報表,年報還有所得稅匯繳申報表,我們在成本是多列了,要補增值稅,附加稅,還有滯納金,跟對方協(xié)議 我們購買材料開發(fā)票給他們,
2025-03-31
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