同學您好,請稍等下
老師:甲乙丙三個公司。乙公司2016年向甲公司付款300萬購買設(shè)備。甲公司收到貨款后,分別開出200萬和80萬的銷售發(fā)票(17%稅率),另有20萬未開。后因情況變化,甲公司沒有交貨。鑒于雙方互信,此時也就耽擱下來。 乙公司2019年購買丙公司技術(shù)服務(wù)兩次,一次為130萬,一次為180萬。丙公司開具130萬技術(shù)服務(wù)發(fā)票,乙公司支付了50萬。另一次的180萬,丙公司也沒有開發(fā)票。 丙公司是甲公司的全資子公司。 甲公司現(xiàn)提出如下解決方案解決與乙公司的多年往來帳: 1.甲乙丙公司簽署三方協(xié)議,設(shè)備貨款轉(zhuǎn)為借款,并按照10%的利息支付至今,共計4年8個月;連本帶息440萬; 2.甲公司開具的280萬增值稅銷售發(fā)票,其稅款40萬乙公司可以用做抵扣,該款項及其利息也按照4年8個月計算,連本帶息58萬; 3.乙公司欠丙公司260萬,也按照10%計息,連本帶息為277萬。 4.甲公司用稅款及利息+丙公司的服務(wù)費及利息來償還乙公司的440萬借款及利息。仍下欠乙公司105萬。 5.雙方約定,這105萬掛賬停息??梢杂眉谆蛞业脑O(shè)備或技術(shù)服務(wù)來抵減。 請問:如何完善財務(wù)手續(xù)。
老師早上好!我公司與甲方單位合作,準備搞一個消納場(處理建筑垃圾的場所),我方與甲方都要支付一定的費用給丙方選擇地點,我方已12月支付了10多萬給丙方,現(xiàn)在丙方仍未開具發(fā)票過來,請問老師,對方開具的應(yīng)該是什么內(nèi)容的發(fā)票(我們與丙方簽的是咨詢服務(wù)協(xié)議)?如果在本月仍未收到發(fā)票怎么辦?若收到發(fā)票應(yīng)該怎么核算呢?謝謝老師!
老師我們是建筑安排企業(yè),現(xiàn)在跟甲方簽訂了一個合同又有建筑服務(wù),又有銷售材料服務(wù)。 項目在國外,所以開建筑服務(wù)給甲方是免稅,開具銷售材料給甲方的發(fā)票是13%(我公司先從國內(nèi)采購,然后再銷售給甲方,甲方可以憑我公司開具的材料發(fā)票退稅)現(xiàn)在是我收了好多進項材料發(fā)票,甲方?jīng)]有要求我們開材料發(fā)票,所以我收到的材料發(fā)票就沒有對應(yīng)開具給甲方,那我手上收到的材料發(fā)票能不能先入賬 應(yīng)該如何入賬,例如,我手上收到了一張材料發(fā)票,金額88495.58 稅額11504.42 價稅合計100000元 找郭老師
我方在某平臺取得收入,但是與乙方簽訂的合同,收入是平臺打給乙方,乙方收取分成后再打給我方。我方收到后要再分成給授權(quán)方丙工作室。分成比例我:乙:丙是20%:20%:60%但因為之前有給過丙預(yù)付款,所以丙的分成收入可以沖預(yù)付款?,F(xiàn)在的問題是:我需要開給乙方多少的發(fā)票呢?是按照收到的含丙方款項的80%還是按取得的收入20%呢? 比如分錄是1—- 借:應(yīng)收帳款- B 6400 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1553.39806 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 46.6019417 預(yù)付賬款- A 4800 還是2——- 借:應(yīng)收帳款- B 6400 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1553.39806 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 186.407767 預(yù)付賬款- A 4660.19417 呢?
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個項目我們掛靠別人的資質(zhì)接的項目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務(wù)票。但是被掛靠乙方只收取我們2個點的管理費。其他的他們什么也不管。我們現(xiàn)在是已借款名義先把錢轉(zhuǎn)給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時乙方在把我前期已借款名義的錢轉(zhuǎn)給我們。我們在核算下材料方總計開給乙方多少進項,乙方開給甲方多少銷項,算出差多少票我們在把差的票開建筑服務(wù)給乙方補齊。等甲方給乙方回款的時候,乙方就扣除2個點管理費把剩余款轉(zhuǎn)給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
老師,我們公司一般戶收到一筆保理收款50300(這筆款已給對方開票,其實是回貨款,但對方給一張匯票,第三方融資到我一般戶),其中300一般戶銀行扣手續(xù)費,剩余50000,我轉(zhuǎn)入基本戶,請問一下怎么做會計分錄??為啥要通過“短期借款”核算,那不是短期債款一直掛有余額。麻煩老板詳細回答和會計分錄分享一下
老師我用承兌匯票付往來款,怎么做賬
老師,公司跟房東簽了房租合同,經(jīng)營兩年后把一部分區(qū)域轉(zhuǎn)租給另一家公司,包括鋪面和宿舍,請問對方支付轉(zhuǎn)租款給我們,我們要開什么發(fā)票給該公司?
老師,老板的另一個公司兩年沒開票,現(xiàn)在想注銷,但是賬上欠老板50多萬(平時的費用,員工工資)怎么處理?
殘疾人保障金是只有一般納稅人要交嗎
你好,物業(yè)會計,我們的工資,我可以把管理人員工資計提在管理費用~工資里面,其他人員工資計提在主營業(yè)務(wù)成本中嗎
你好,新成立的公司,可以給員工上社保嗎有必須成立多久才能上社保嗎
那如果稅務(wù)查企業(yè) 一般企業(yè)都需要提供什么材料
老師bc錯在哪里了?b為什么不折算?7.20是6.665???
老師 客戶退貨到不良倉 不良倉修好了需要入庫成品倉再出庫嗎
1.?首先計算開1\%票時丙方到手金額: - 開1\%票時,丙方到手金額為182466\times87.1\% = 159028.9。 - 已收款金額為61295.16,那么開1\%票未收款金額為159028.9 - 61295.16=97733.74。 2.?然后計算開9\%票時丙方到手金額: - 開9\%票時,丙方到手金額為182466\times93.5\% = 170606.71。 - 已開票1\%金額為112182.46,那么開9\%票的金額為182466 - 112182.46 = 70283.54。 - 開9\%票時丙方未收款金額為170606.71-(61295.16 + 70283.54)=39028.01。 3.?最后計算丙方給乙方開票金額(開9\%票情況): - 開9\%票時,乙方給丙方扣除服務(wù)費后,丙方應(yīng)開票金額為182466\times93.5\% = 170606.71。 綜上,開9\%票時未收款金額為39028.01,丙方應(yīng)給乙方開170606.71的票。
但是112182.46是丙方開給乙方1%的票,之后只能開9%不能開1%所以182466不能全部用83.7%來算,有112182.46是扣12.9%手續(xù)費,但是剩下部分扣的是6.5%手續(xù)費所以不適你分開算的金額,是綜合算出要收多少開多少9%票的和收多少錢