你好,現(xiàn)在還在納稅申報期內(nèi),申報期內(nèi)可以自己啟動更正申報的,把上個月的申報表更正了,再申報本月的。
就是,個稅申報沒報社保這些,直接填了工資,可實(shí)際這個員工在公司給上的社保呢,按說應(yīng)該在社保那欄給填上,她沒寫,然后工資表上也沒體現(xiàn)社保,就全部把這些錢進(jìn)了費(fèi)用了 我能在12月帳里調(diào)嗎?然后再報12月個稅申報表的時候在系統(tǒng)里調(diào)一下,可以嗎?
老師,中午好 因?yàn)樯蟼€月在外地,小規(guī)模公司個稅申報直接在另外一臺電腦上以法人個人身份進(jìn)入電子稅務(wù)局申報個稅的。 問:這個月申報個稅進(jìn)入電子稅務(wù)局,稅款計算時出現(xiàn)提示:上一屬期未按照6萬扣除累計減除費(fèi)用。無法計算下一步了。無法申報個稅 請問老師如何解決?謝謝
您好3月申報2月屬期的個稅,第二步稅款計算沒帶出來人員信息系統(tǒng)提示:上一屬期未按照6萬扣除累計減除費(fèi)用申報不了請問老師這種情況是怎么回事如何操作,上一期2月報1月不是在我電腦上報的,我不清楚是怎么報的,
老師,要報個稅,總顯示有3個員工上一屬期未按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,工資薪金所得正常,到到稅費(fèi)計算就少了這3個人無法申報,之前是在其它電腦操作的
老師 請問在申報個人所得稅工資薪金的時候,其中出現(xiàn)這個情況:某一個員工(上年各月均有申報且全年收入不超過6萬元)在上月申報的時候還可以申報的,到現(xiàn)在申報的時候就顯示出(上一屬期未按照6萬扣除累計減除費(fèi)用)導(dǎo)致全部的員工都不能申報,然后這個員工要怎樣處理?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那是要在上月申報的電腦更正和申報這個月的才行是吧?我試了下,叫同事在上月申報的電腦更正了上月的數(shù)據(jù),然后再在我用開那臺電腦申報這個月的還是有這個提示的
是同一臺電腦更正,你明天再操作一下本月的申報,如果還是這個提示,可能就需要到稅務(wù)局申報了。
好的,謝謝你
不客氣,歡迎以后一起探討學(xué)習(xí)!