你好,需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所第一種按利潤(rùn)繳納 第二個(gè)按照25萬*核定率。

老師好,請(qǐng)教一下大家,個(gè)體工商戶,現(xiàn)在都是怎么建賬報(bào)稅,。每月不足10萬。季度不超三十萬免稅,還有其他特殊情況需要注意的嗎?謝謝各位老師。
老師請(qǐng)問一下個(gè)體工商戶定期定額征收,核定銷售額是120000,每月不開票也要交稅,120一個(gè)月,10月11月都沒開票,12月開了19萬,季報(bào),那申報(bào)的時(shí)候是只交19萬的稅,還是10月11月沒開前也要交稅嗎
老師您好:?jiǎn)枂柲F(xiàn)在的個(gè)體戶稅務(wù)局都是核定定期定額查賬征收嗎?假如是定期定額征收,將來的個(gè)人所得稅是按什么比例來交,季度定額9萬大概得交多少所得稅?是不是就不需要做賬了。
老師您好,我們是個(gè)體工商戶,政策上不是說月銷售額不超過10萬,一季度不超過30萬不是免稅嗎?為什么我們稅務(wù)專管員說我們的核定額度每月只有3萬,一個(gè)季度9萬,我們一個(gè)季度開了20多萬,超過太多了,變成了查賬征收呢?查賬征收說要我們交20%的個(gè)稅?政策上說的月銷售額10萬和專管員說的定額3萬有什么區(qū)別?
老師,個(gè)體工商戶說是季度9萬內(nèi)是免稅的,現(xiàn)在10和11月開了9萬,12月份還需要再開16萬,則需要交什么稅?分別是多少錢? 情況一:假設(shè)個(gè)體工商戶是查賬征收: 情況二:假設(shè)個(gè)體工商戶是額定征收:
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄


利潤(rùn)200萬以內(nèi)的,可以減半的。
老師,開的是普票,增值稅及附加稅需要交嗎?
增值稅附加稅不需要交,季度30萬以內(nèi)可以免的。