十一月紅沖的就沖減十一月藍(lán)字的就可以了 雖然是沖七月開錯的 但是申報11月所屬期的稅費的時候按紅沖后的藍(lán)字發(fā)票的金額申報

10月開錯了、11月跨月發(fā)票紅沖,是不是按10月正常做賬報稅啊,在紅沖當(dāng)月再做紅沖分錄/
11月開的票將發(fā)票稅率開高了,已報稅,如果不沖紅對公司有什么影響
我公司11月份開錯發(fā)票沒有沖紅,現(xiàn)在12月都跨月了,還能紅沖嗎?發(fā)票也不夠了,還是正常申報再申請退稅?
我們公司11月開具了100萬發(fā)票,12月份發(fā)現(xiàn)錯了,進(jìn)行沖紅,然后重新填開,請問老師對11月份的納稅有影響嗎?
老師,你好11月開的發(fā)票開錯了,12月要紅沖重開,那這樣對報稅有影響嗎
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費用的,假設(shè)這個月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認(rèn)收入,和支付利息,確認(rèn)費用分錄分別怎么寫
老師,請問一下固定資產(chǎn)賬面價值在什么情況下會出現(xiàn)負(fù)數(shù),除了折舊折多了,還有什么原因
公司賣豬肉的, 賣出去的豬肉因為變質(zhì)所以退回,銷售退回,客戶對我們罰款,如何做分錄
老師好,開票的時候,技術(shù)服務(wù)費,信息系統(tǒng)服務(wù)和軟件開發(fā)服務(wù),同一家公司,有的時候開混了,會有啥問題么
老師:廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費 屬于宣傳費嗎 這個作為成本是不是只能按照全年收入的15%占比作為成本
稅務(wù)電話過來補(bǔ)稅金,應(yīng)申報不含稅收入1653396.91元,銷項稅額214941.6元。當(dāng)期申報不含稅收入1295222.99元,銷項稅額157701.58元,應(yīng)補(bǔ)收入358173.92元,銷項稅額是358173.92*0.13=46562.61元?
請問老師員工只交社保不交醫(yī)保這個可以嗎?有強(qiáng)制交醫(yī)保嗎?
兩個公司之間可以相互借款嗎
請問下公司是自然人獨資企業(yè),法人代表都是同一人,沒有員工,能不能用法人代表申報個稅
11月已經(jīng)申報了才沖紅的
我是今天才紅沖的,11月的稅已經(jīng)申報了
那你就下個月申報12月所屬期的時候按沖減后的不含稅收入填寫 這個沒事