那個(gè)計(jì)入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款

老師 公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給其他個(gè)人備注寫(xiě)稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入該怎樣來(lái)做賬呢,沒(méi)有什么原始憑證
老師 公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給其他個(gè)人備注寫(xiě)稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入該怎樣來(lái)做賬呢,沒(méi)有什么原始憑證
對(duì)公賬戶(hù)支出的貨款,有很多是付給私人賬戶(hù),對(duì)方也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),這種情況怎么處理怎么做賬呢
老師,對(duì)公賬戶(hù)付了2000元服務(wù)費(fèi)到私人轉(zhuǎn)戶(hù),2000元沒(méi)有發(fā)票,分錄怎么做?
你好,公司法人是網(wǎng)絡(luò)主播,公司對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)到法人個(gè)人銀行卡,轉(zhuǎn)賬備注了稿費(fèi),演出費(fèi)等勞務(wù)收入,這個(gè)要怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)跨省辦理外經(jīng)證核銷(xiāo)報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開(kāi)票名稱(chēng)跟我們銷(xiāo)售名稱(chēng)不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購(gòu)入庫(kù)這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫(kù)的做一筆一模一樣的入庫(kù)單紅沖,再做一筆正確的入庫(kù)單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說(shuō)必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話(huà)怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒(méi)開(kāi)
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買(mǎi)設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類(lèi)消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷(xiāo)售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷(xiāo)售服務(wù),需要填附表2嗎


可以不用幫報(bào)個(gè)人所得稅嗎
需要給申報(bào)個(gè)稅的,哈