第一列收入,填寫收入的加稅合計(jì)。然后后面的扣除本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫成本的價(jià)稅合計(jì)。

請(qǐng)問增值稅申報(bào) 我總公司分包給分公司簡易計(jì)稅的項(xiàng)目增值稅已在分公司申報(bào),我總公司填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候是不是填寫在附表一第12粒12行?
老師我們是酒店,主要是餐飲住宿服務(wù),一般納稅人,增值稅申報(bào)表附表三需要填寫嗎?附表三不是差額征稅嗎?為什么我們附表三第一列有數(shù)據(jù)
您好!請(qǐng)問增值稅加計(jì)扣除申報(bào)表是怎么填寫?
(非房地產(chǎn)一般納稅人)公司將名下不動(dòng)產(chǎn)(2018年購入寫字樓)出售,增值稅申報(bào)時(shí)附表三中是否可以差額征稅(扣除項(xiàng)目是否可以填入不動(dòng)產(chǎn)購入價(jià))
請(qǐng)問一下,我們一般納稅人現(xiàn)在讓更正2021年的增值稅申報(bào)表,要按加計(jì)遞減來申報(bào)。我們是三月才開始開票的銷項(xiàng)稅額:2948.35,進(jìn)行稅額:6914.16,在按10%來加計(jì)扣除。申報(bào)表怎么填寫?
代理記賬通道,需要增加什么權(quán)限
我公司是小規(guī)模納稅人,和國外簽訂了一份技術(shù)服務(wù)類的合同,問過稅務(wù)局屬于免稅,但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候,出口免稅銷售額那塊填寫不進(jìn)去,不知道怎么申報(bào)增值稅
應(yīng)收賬款在貸方,現(xiàn)在無法平,怎么調(diào),我查了一下之前會(huì)計(jì)的賬跟銀行流水,公司收到的票據(jù)是充應(yīng)收賬款,但公司直接把票據(jù)轉(zhuǎn)給別的單位,跟這單位沒有往來業(yè)務(wù),實(shí)際就是票據(jù)的錢就沒有到公司賬戶,就是走了個(gè)空賬
老師一般納稅人公司發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商開錯(cuò)專票但是公司已經(jīng)抵扣增值稅了,現(xiàn)在對(duì)方紅沖,我們公司應(yīng)該怎么做呢?
請(qǐng)問運(yùn)輸行業(yè)可以開機(jī)動(dòng)車發(fā)票嗎?
老師補(bǔ)交去年的企業(yè)所得稅怎么做賬
老師,有一張23年的采購發(fā)票丟了,我想在我的電子稅務(wù)局自己打印一份帶章的,怎么打印,這個(gè)發(fā)票是之前的電子發(fā)票,不是全電發(fā)票,怎么找呢
我們是外貿(mào)公司,打算從A買進(jìn)來一批原料委托B加工廠加工成成品,購進(jìn)原料100公斤,加工成成品能夠損耗一半,成品就只剩50公斤,然后出口(出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷),我們?cè)撛趺床僮鬟@一單,從A開進(jìn)來100公斤原材料發(fā)票,然后從B開進(jìn)來加工費(fèi),在出口嗎?
老師請(qǐng)問這個(gè)報(bào)表注銷需要交所得稅嘛?
@家權(quán)老師:請(qǐng)老師幫忙指導(dǎo)我上次的問題。個(gè)人給我公司施工結(jié)束,因?yàn)閭€(gè)人不能開具大額發(fā)票,所以這個(gè)人成立了個(gè)體工商戶。您建議我公司和個(gè)體工商戶重新簽訂合同。個(gè)體工商戶給我公司開具發(fā)票。那這個(gè)合同日期應(yīng)該怎么填?按個(gè)人那個(gè)合同的日期,那時(shí)候個(gè)體工商戶還沒成立。寫個(gè)體工商戶成立以后的日期,可是工程已經(jīng)結(jié)束了。確實(shí)有些迷茫。請(qǐng)老師指導(dǎo)!謝謝!


問題是 附表三是灰色的 不能填數(shù)
你好,你看一下你是不是所有的附表都沒法自己填寫?你選擇填表式申報(bào)。
填報(bào)式申報(bào)在哪找呢
我打開報(bào)表 只有一種選擇
右上角 右上角你找一下的,你要不找不到的話,你就截圖。