您好,借:營業(yè)外支出 貸:銀行,老板不會(huì)還的,也不用記其他應(yīng)收款了
你好老師,我們是自己經(jīng)營的公司,朋友現(xiàn)在買房子(第三套)想要以我們公司名義經(jīng)營貸款,以他們現(xiàn)有的房子做抵押,這個(gè)會(huì)不會(huì)對(duì)我們有什么不利呢?或者應(yīng)該注意什么問題呢
老師,您好,我們公司法人用自己的房子抵押做了一筆經(jīng)營貸款,但是銀行把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到了公司的賬戶,經(jīng)問詢,貸款是以公司的名義做的,但是還款及利息都是法人自行支付。現(xiàn)在法人想把這筆錢從公司賬上轉(zhuǎn)回自己的私人賬戶,請(qǐng)問怎樣操作比較好呢?
老師,您好!我們公司自己貸款賣了廠房,但是我們的公賬上是沒有體現(xiàn)出這筆貸款,但是每個(gè)月在公賬上轉(zhuǎn)錢到還貸的賬戶上,那我做賬時(shí),該如何入賬,具體的分錄是怎么樣的編寫?
有一個(gè)老板在前些年開了一家公司,生意還算紅火,后來自己需要買一套房子改善改善生活,于是便從自己所開的里"借"走了 350 萬元拿去買房子了。公司少了350萬,那必須把帳做平呀,于是當(dāng)時(shí)公司的會(huì)計(jì)是這樣做賬的:會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)收款-老板借款 350 萬元 貸:銀行存款 350 萬元 這筆借款一借就是多年,一直掛在"其他應(yīng)收款"下沒有歸還。大家看看這樣處理有什么問題嗎?如何做才是最合理的?
老師您好,我是做內(nèi)帳的會(huì)計(jì),我們老板自己房子的房貸要從公司走賬,這個(gè)房子是18年買的,原來一直是他自己每個(gè)月還房貸(本金+利息),現(xiàn)在他想從公司走賬,請(qǐng)問這個(gè)帳我如何做分錄,記做什么費(fèi)用呢
使用權(quán)資產(chǎn)原值匯算清繳時(shí)要填到資產(chǎn)折舊明細(xì)表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒有斷過),換單位可以補(bǔ)交原來月份嗎?投標(biāo)需要
出口退運(yùn)時(shí),之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會(huì)計(jì)處理
老師,珠寶店個(gè)體戶開普票稅點(diǎn)是1個(gè)點(diǎn)嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表是把24.12期的報(bào)表再報(bào)送一遍嗎?
往來款賬戶中收到一筆獎(jiǎng)勵(lì)金2萬元,收到的時(shí)候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會(huì)計(jì)制度
老師您好,我公司24年盈利10萬,在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒有計(jì)提所得稅,在25年1月份計(jì)提的,因此24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅為0,匯算清繳的年度財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個(gè)問題是醫(yī)社保當(dāng)月就扣款了,我入系統(tǒng)的時(shí)候可不可以計(jì)提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計(jì)提的分錄憑證上日期也寫這個(gè)日期可以嗎,就這兩個(gè)問題,麻煩老師細(xì)一點(diǎn)幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應(yīng)誰申報(bào)啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)1月8日,甲公司購入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為2500萬元、增值稅稅額為325萬元,另支付安裝費(fèi)20萬元(不考慮增值稅),全部款項(xiàng)以銀行存款支付,該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為50萬元,采用直線法計(jì)提折舊,當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對(duì)其一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造,該生產(chǎn)線的原價(jià)為2000萬元,已計(jì)提折舊1200萬元,改造過程中發(fā)生資本化支出700萬元,被替換部件的原價(jià)為100萬
還能把那個(gè)本金借款做到帳里面來嗎
您好, 我們內(nèi)賬也可以的,反正不用來報(bào)銳 固定資產(chǎn)也要入賬 借:固定資產(chǎn)? ?貸:長(zhǎng)期借款 借:長(zhǎng)期借款? 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 貸:銀行存款
那固定資產(chǎn)還得折舊,還會(huì)給公司增加一部分費(fèi)用,這樣的話,如果老板不介意的話,這樣操作也可以吧,長(zhǎng)期借款的話,是不是只能做現(xiàn)在還剩余的本金了
您好,我們是內(nèi)賬,不折舊的,本來老板也認(rèn)可這個(gè)購買原價(jià), 長(zhǎng)期借款的話只能做現(xiàn)在還剩余的本金,是的
或者不這樣做的話,做管理費(fèi)用行嗎還是做營業(yè)外支出更好
您好,可以,我的想法是營業(yè)外支出容易找到這個(gè)數(shù),本來就不是用于生產(chǎn)經(jīng)營的
好的,明白了謝謝老師
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~