你好,測繪服務的費用是可以的。
房地產開發(fā)企業(yè)土地增值稅清算時管理費用、銷售費用可以據(jù)實扣除嗎?還可以加計20%扣除嗎?
房地產公司在計算土地增值稅時,有加計扣除20%,請問在計算土地價款時包括支付的契稅在里面可以加計扣除嗎
請問老師,土地增值稅清算,職工教育經費可以扣除嗎?
請問老師房地產開發(fā)公司采用簡易計稅方法計算增值稅,在計算土地增值稅時,交納增值稅可能作為扣除項扣除?
請問農村土地租用的租金無發(fā)票是否可以稅前扣除,還有土地增值稅和房產稅稅收政策
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調增嗎
老師請幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應收款5萬,其他應付款30萬,實收資本是0(認繳出資額為 6萬);以前年度可彌補虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個,將應收應付轉入營業(yè)外收支,借 其他應付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個項目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項目余額還有1萬塊錢,目前與估計在六月產生開支,但是我在五月做匯算清繳時候要不要調增納稅金額,合同簽訂時間是去年1月到今年六月……
審計所出報告專項應付款放在其他流動負債,自己填財務報表稅務上放在長期應付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經抵扣的,有沒有抵扣的,請問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產權的辦公室租賃給房屋中介,然后我們再從房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請出口退稅的依據(jù)(首單退稅會要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風險?比如說前面公司未繳納房產稅對我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產稅,所以房屋所有權公司不想直接開租金票給我們
在本月22號之前含22號,都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個月才能提交了?
請問老師,3月份的工資,在當月時候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時候銀行沒劃走那么多錢,因為部分3月份提前發(fā)了,應付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價值或公允價值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務收入,如何辨別差額對應的會計科目
你說的房租跟這個應該關系不大
是房屋測繪費,應該填寫到扣除項目的哪一欄呢?與轉讓房地產有關的稅金等這一欄次嗎?
你填到第10行評估費用就好了。
速算扣除數(shù)是多少呢
比如利息支出或者其他合理支出應該填寫到哪一欄呢?
你好,你的這個你說的利息支出是什么時候的利息?正常應該這種利息是填入到購房的成本。 也就是上面的購房發(fā)票金額。
其他合理支出也是填寫到購房成本里嗎
你好,是的,是可以的。
收到,謝謝老師哈
你好不用客氣的了