你好,有一個(gè)扣除項(xiàng)目分包款。
您好,請問我們公司提供異地建筑服務(wù)用簡易計(jì)稅方法開出去普票三個(gè)點(diǎn)的工程款發(fā)票,我們是承包方,對方分包方也會(huì)給我們開一樣金額的三個(gè)點(diǎn)工程款普票給我們,我們公司在外地預(yù)繳的話是按幾個(gè)點(diǎn)交的?分包方開給我們的發(fā)票怎么抵減?
我們在外地有個(gè)工程項(xiàng)目,合同里面有施工費(fèi),我們開了建筑服務(wù),工程服務(wù)發(fā)票,在外地也預(yù)繳稅款,但是施工方是另外一家公司跟我們簽了合同,這家公司給我們開了施工費(fèi)發(fā)票,但是也得在項(xiàng)目名稱地點(diǎn)預(yù)繳稅款對吧,那么外地稅務(wù)局就這筆施工費(fèi)不是重復(fù)收了兩次預(yù)繳稅款嗎
老師,我們屬于勞務(wù)公司,承接了分包勞務(wù),要開專票給對方,開的是勞務(wù)費(fèi),去異地勞務(wù)施工,這種要不要開外經(jīng)證,需不需要預(yù)交稅
老師,我想問下我們建筑勞務(wù)公司沒有資質(zhì),接了外地的工程,開票給外地總包方,我們需要在外地預(yù)繳嗎?
老師,您好,我公司是建筑工程施工和建筑勞務(wù)分包企業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)勞務(wù)分包業(yè)務(wù),,在外地進(jìn)行地坪修復(fù),我公司是不是要開具外管證到施工地預(yù)繳稅款
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
這個(gè)是填寫勞務(wù)發(fā)票的票面金額 還是稅額呢 老師
1號,這里面填寫的是價(jià)稅合計(jì)。
老師預(yù)繳表里 第一項(xiàng)是銷售額 含稅填寫 第二項(xiàng)是扣除金額 也是含稅填寫的 對嗎
是的對的是的對的。
那這里也是得計(jì)算跟應(yīng)預(yù)繳稅款金額匹配的價(jià)稅合計(jì)數(shù)填寫吧? ?不一定是整份發(fā)票的票面金額吧? 老師
沒看懂你說的什么意思
老師就是我給甲方開票金額是50萬 假如對應(yīng)預(yù)繳稅款是3萬 那么我在第二項(xiàng)扣除項(xiàng)里填寫勞務(wù)發(fā)票金額時(shí) 是不是這個(gè)勞務(wù)發(fā)票的稅額應(yīng)該是應(yīng)預(yù)繳稅款3萬一樣的數(shù)呢
你好 完全不對啊 給你舉個(gè)例子吧,你開的價(jià)稅合計(jì)是50,然后分包出去是20,也是價(jià)稅合計(jì)。那就是用第一列填寫50,扣除填寫20,然后剩下的30÷1.03×3%,按照這個(gè)來交 3%的熟慮
老師那我開給甲方50萬 是按2%計(jì)算預(yù)繳 扣除項(xiàng)勞務(wù)發(fā)票稅率是3%這樣我扣除金額這兒 得填多少金額呢 能把應(yīng)該預(yù)繳稅款的金額都抵減嗎
第一列填寫50 扣除填寫20, 然后交納的稅款等于30÷1.09×2%。
老師 可不可以這次開給甲方50我扣除項(xiàng)就填寫50呢 因?yàn)殚_票是按次 不是一次性開的
你有50的成本發(fā)票嗎