如果不考慮其他的扣除,6萬(wàn)以內(nèi)是不需要交稅的。 如果有其他的扣除,比如專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除、健康保險(xiǎn)這些都可以抵扣
請(qǐng)問(wèn)年終獎(jiǎng)如何申報(bào)個(gè)稅才能節(jié)稅呢? 申報(bào)的時(shí)候跟當(dāng)月工資合并的話,很多從未交過(guò)稅的員工都很不滿…
2月份給員工發(fā)年去年的年終獎(jiǎng)7000,本來(lái)每個(gè)月工資是5100的,把年終獎(jiǎng)算合并到2月份工資中去申報(bào)個(gè)稅,應(yīng)該申報(bào)多少?如果當(dāng)月有扣款170,又改申報(bào)多少?
老師你好,工資和年終獎(jiǎng)能否單獨(dú)申報(bào)個(gè)稅,如果我們的工資和年終獎(jiǎng)合并申報(bào)稅率就上了一個(gè)檔,能不能先申報(bào)工資然后按一個(gè)稅率交稅,然后在申報(bào)個(gè)人的年終獎(jiǎng),是不是這樣分開(kāi)申報(bào)能少交一點(diǎn)稅?
郭老師,個(gè)稅的年終獎(jiǎng)如果和工資合并申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)有超過(guò)多少才不用交稅
郭老師,個(gè)稅的年終獎(jiǎng)如果和工資合并申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)有超過(guò)多少才不用交稅,能減扣哪些
老師,如果把一家企業(yè)建帳需要幾步驟呢謝謝
老師公司注銷了固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么銷售出去
老師您好:個(gè)體戶繳納社保怎交個(gè)稅呢?
老師,歺飲要交那些稅?稅率為多少?
我沒(méi)有代賬公司,有會(huì)計(jì)證,這樣我給其他公司報(bào)稅可以嗎
所有的會(huì)計(jì)科目明細(xì)表發(fā)一下呢
關(guān)于財(cái)管計(jì)算內(nèi)含收益率,內(nèi)插法計(jì)算,為什么有時(shí)候是12%-10%,有時(shí)候又是6%-8%
在建帳套,全屋定制是屬于哪個(gè)行業(yè)?
今日開(kāi)始記賬,想在快賬上做賬,我們是做全屋定制的,今天收到客戶定金26500,總價(jià)是46500,要怎么記賬
分?jǐn)倻p值后資產(chǎn)賬面價(jià)值大于等于可收回金額的意義在哪里?能舉例嗎?
就是他和工資是一樣。
是把全年的合并的可以扣的都加起來(lái)抵嗎,其他老師說(shuō)除了減全年60000,專項(xiàng)附加,還不大于12萬(wàn)都不交稅,那是什么政策
這個(gè)是匯算清繳, 他有條件的。你預(yù)繳的時(shí)候交了個(gè)稅, 但是累計(jì)收入12萬(wàn)以內(nèi)。你如果需要匯算清繳補(bǔ)稅的話,可以免于匯算清繳 就是和兩處工資,一處工資交了個(gè)稅,另一處沒(méi)有交的。
還是沒(méi)明白,預(yù)繳的時(shí)候有交稅,然后年終獎(jiǎng)也要交稅,還有去做匯算,這樣就可以12萬(wàn)內(nèi)不交稅 兩處工資,一處工資交了個(gè)稅,另一處沒(méi)有交的這個(gè)什么意思
對(duì)的是的你在我們單位上班,給你6000塊錢,每個(gè)月扣除5000之后,這1000×3%交了個(gè)稅。你在另一處工資是5000或者是5500,匯算清繳的時(shí)候,這兩處合并在12萬(wàn)以內(nèi),應(yīng)該需要補(bǔ)稅的。假設(shè)沒(méi)有其他的扣除,但是國(guó)家給你免了
像您說(shuō)的,一邊6000,1000交了3%的稅,另一邊5000不用交稅,這樣可以嗎,一邊有交就行, 合并匯算時(shí),一定是每月都交稅,還是說(shuō)有的月份沒(méi)交,這樣12萬(wàn)用不用交稅
只要預(yù)繳過(guò)個(gè)稅就行,沒(méi)有說(shuō)必須每個(gè)月都要交。
好的,就是只要預(yù)繳過(guò)就可以享受12萬(wàn)步交稅 沒(méi)有報(bào)兩處個(gè)稅,只報(bào)一處個(gè)稅,有預(yù)繳可以享受嗎
可以的,可以享受的
那如果員工每個(gè)月6000,有時(shí)交了個(gè)稅,有時(shí)沒(méi)交,年底12月他工資6000+年終獎(jiǎng)1萬(wàn),那他16000,扣除5000,比如沒(méi)有其他扣除了,我12月申報(bào)要交11000*3的個(gè)稅嗎,還是說(shuō)沒(méi)到12萬(wàn),12月不用交了
我12月申報(bào)要交11000*3的個(gè)稅嗎 是的 交個(gè)稅
你預(yù)繳根本享受不了12萬(wàn)。
預(yù)繳累計(jì)扣除費(fèi)用最多一年6萬(wàn)。
預(yù)繳那還是超過(guò)了要交稅,都交了,那12萬(wàn)還是享受不到呀
所以收入在一個(gè)企業(yè)里面沒(méi)有用, 你只有分多個(gè)企業(yè)才可以
好的,然后個(gè)稅合并的還有一個(gè)不超36000是不交稅對(duì)嗎,合并的是36000以下不算稅,36000以上的才交吧 合并申報(bào)那16000減5000,剩11000,沒(méi)超36000,是不是不用交稅
你好,如果沒(méi)有其他的扣除,你的應(yīng)納稅所得額只要是大于0了,就得交 36000以內(nèi)的稅率3%。
哦哦,看錯(cuò)了,對(duì)了, 就是合并申報(bào),也是按扣5000專項(xiàng),專項(xiàng)附加這些扣除
是的對(duì)的是的對(duì)的是的