同學(xué)你好 不是說沒超過多少不用交稅 是平時有預(yù)交稅費收入不超12萬就不用交或者補稅金額不超400就不用交
郭老師,年終獎并入正常工資薪金或一次性申報,哪個稅交的少
郭老師,我們工資個稅和年終獎這個最低基數(shù),比如工資一年60000不交稅,那年終獎是我超過60000就要交稅,還是超過60000+36000才要交稅
老師好,個稅工資和年終獎合并210783.95、單獨算年終獎28127.47元,請問合并在一起交多少個稅,分開又交多少個稅
郭老師,年終獎的稅率怎么算的,如果只有一個工人每月工資薪金8000,年終獎每月6000,要交多少個稅
老師你好,工資和年終獎能否單獨申報個稅,如果我們的工資和年終獎合并申報稅率就上了一個檔,能不能先申報工資然后按一個稅率交稅,然后在申報個人的年終獎,是不是這樣分開申報能少交一點稅?
老師好,請問醫(yī)療器械銷售公司,經(jīng)營范圍就是醫(yī)療器械銷售,公司購入了海參,收到增值稅專用發(fā)票,不賣出海參的情況下,怎么做賬才能抵扣這個海參的進項稅?謝謝老師。
老師好,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,公司購入了海參收到了增值稅專用發(fā)票,老板娘說別人家都能抵扣進項稅,讓我也抵扣進項稅,可是我們這個是費用,也沒有銷售海參的經(jīng)營范圍,也不賣海參。這個購入的海參能抵扣進項稅嗎?
老師,我們加油充值對方先開票了,是帶稅率的普票,我們是直接把這個金額入賬嗎
給客戶買的東西怎么做賬
老師好,能幫我看一下這個固定資產(chǎn)清理的分錄對嗎?
假如三季度買車,金額30萬,三季度預(yù)繳所得稅時填一次性扣除,填之前應(yīng)納稅所得額10000,填之后實際利潤額是-29萬嗎
老師,請問下我們公司占用村民的田地架電線桿的補償款是按著我們的勞務(wù)收入的比率補償給村民的,應(yīng)該計入成本還是營業(yè)外支出?
老師你好咨詢一下,我的賬上的稅金比電子稅務(wù)局的稅金多了7角錢,賬上該怎么沖減一下,憑證該怎么做
老師,這家公司業(yè)務(wù)和員工很少,員工六到七月份出差的費用,8才開到票,8月記賬和報銷這6和7月份的費用沒問題吧
老師您好,小規(guī)模信息技術(shù)咨詢服務(wù)主營,開服務(wù)類發(fā)票,稅率是多少呢
比如什么扣除都沒有,只有最低扣扣除額5000,那我們和工資一起申報,總的一年沒有60000是不用交個稅是嗎
同學(xué)你好 是的 六萬不用交個稅
那個稅率上,合并申報怎么是36000以下3%,36000以上144000以下10%
應(yīng)納稅所得額36000以下按3% 然后超出36000以上并且在144000以內(nèi)的是10%
是說,合并沒超60000不交稅,超過的話在36000以下3個點是嗎
不是的 這個是平時月度申報的時候交的 合并的時候說的是匯算清繳平時有預(yù)交稅費收入不超12萬就不用交或者補稅金額不超400就不用交
什么預(yù)交稅費收入不超過12萬,補稅金額不超400不交,我現(xiàn)在就是最簡單的,我工資全年沒超60000,我這個月年終獎加上也沒60000,就不交是嗎, 還有如果收入工資和年終獎超過6萬沒超12萬,或者補稅不超400,也是不交
平時有預(yù)交稅費的,你的總收入不超12萬的就不用補稅 是這個意思
你這個十一萬多,沒有預(yù)交所得稅,那你就要補 如果你按全年一次性獎金肯定要交的
是合起來嗎不超12不交,不是超6萬就要交嘛
你這個合起來十一萬多因為平時每個月沒有預(yù)交個稅所以你得交
不是11萬,現(xiàn)在最少是報多少不交稅,正常工資和年終獎,最少多少
399/3%算出來多少加上6萬就不用交稅
您說的是合并報年終獎的,不交稅的金額嗎,怎么可以這么多不交稅,在綜合申報正常薪酬申報那,不是只要超60000就要交嗎
對的 你如果在最后一個月按工資一塊合并申報了那肯定要交稅的 我說的是平時沒申報 匯算清繳的時候才申報的
你這個不管是按月合并工資申報還是全年一次性獎金申報都要交個稅
不是沒超12萬,不用交嗎,腦子不夠用了 您又說什么平時沒申報,匯算清繳才申報,是啥意思,不用我這邊報嗎,匯算再報?
你這個必須要合并工資申報繳納個稅或者按全年一次性獎金申報個稅 沒有辦法不交 我說的不交是平時申報的時候有按月預(yù)交個稅并且總收入不超12萬就不用交或者補稅金額不超400就不用交