你好,這個你可以用銀行對公支付,網銀轉賬。
請問老師,個稅申報的時候每月是按計提數據申報,還是按實際發(fā)放數據申報。像有的企業(yè)資金比較困難的情況下,每月計提但未發(fā)放,那每個月按零申報,到了第二年年初又一次性的發(fā)放,那不是要交很多個稅么。這種情況應該怎么處理呀。請老師解答,謝謝
老師您好,我們公司是新辦的,外賬庫存現金和銀行存款目前都不夠發(fā)工資,工資都是老板發(fā)現金,我每個月也都有上報個稅,您說這個工資要怎么處理?。坷习瀣F金發(fā)工資沒有任何憑證給我們,也不是借錢給公司發(fā)工資,您看這個怎么處理?謝謝
老師您好,請教您個問題,我們公司是做產品研發(fā)的,是高企,有單獨設立研發(fā)輔助賬,然后我們公司每個月計提工資總額是6萬多,實際發(fā)放3萬多,還有3萬多是4個研發(fā)人員的工資是沒有發(fā),每個月計提,2021合計計提了1-12月未發(fā)金額是35萬,然后2022年4月30日我們才把計提的35萬左右全部發(fā)放完,因為我們要研發(fā)加計扣除的。那現在關鍵問題是我4月份這筆計提的費用發(fā)了,我會計賬上要怎么做呢,第一次遇到這種問題,我不知道要怎么處理,麻煩老師指導一下,謝謝。
老師,下午好,如果現在發(fā)現22年和23年做賬計提工資錯誤要怎么處理?例如1月份計提1月工資是借:管理費用3500 貸:應付工資 3500 2月付1月工資是:借:應付工資 3530 貸: 銀行3530 。每個月都是這樣要不是多計提要不是少計提對不上,這樣應付工資一直都是有余額的。這個要怎么處理呢
老師請問下由于銀行每個月提現金是有限額的企業(yè)發(fā)放工資由于內部管理原因一直采用的現金發(fā)放的工資金額比較大考慮到年底要發(fā)兩個月工資的因素八月起就要提備用金導致現金余額過大12月發(fā)放完就為零了可以嗎
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價含稅,在計算單品利潤的話需要時需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數等于11.26%
學校食堂本來應該收到食材的發(fā)票是普票的,現在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價入帳,不認證不抵扣行嘛
老師,我們購進的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補之前的賬,老板有山西&河南2個公司,山西供給河南材料,有時候法人直接轉給山西公司用于付河南的材料,這個怎么記賬?
單位購買理財,贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個是合理的嗎?看不懂了
這個題能不能理解為合同負債是否納入應納稅所得額,也就是合同負債是否計入當期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時才能確認收入也就是沒產生納稅義務,就相當于一筆預收,不會產生遞延所得稅。c稅法說收到時就可以確認收入但是會計上無法確認收入,也就是按照稅法500應該計入應納稅所得額,但是會計沒那么干,就產生了遞延所得稅資產
有一筆業(yè)務是公司轉費用款給法人,法人在轉給信息方進行支付結算。 公司支付~借:其他應收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據付款截圖入賬:借:其他應收款~法人 貸:其他應付款~某某代付。請問這樣操作對嗎?其他應付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個客戶,他需要注冊一個人的有限責任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務,發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個人,我需要給他申報個稅嗎