很簡單的事呀,所得稅和會(huì)計(jì)做賬都是按權(quán)責(zé)發(fā)生制,不是本年的費(fèi)用就不能本年稅前扣
老師,我家有總公司,是一個(gè)空殼,實(shí)際業(yè)務(wù)都在分公司,2019年3季度為了享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,分公司企業(yè)所得稅合并到總公司申報(bào),但是分公司2018年的彌補(bǔ)虧損和2019年一季度繳納的企業(yè)所得稅,在電子稅務(wù)局總公司企業(yè)所得稅申報(bào)表中體現(xiàn)不出來?,F(xiàn)在匯算馬上結(jié)束了。我想問問,這種情況分公司合并前的彌補(bǔ)虧損和所納的稅,可不可以轉(zhuǎn)到總公司,有政策依據(jù)嗎?謝謝啦
老師,公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問2021年報(bào)銷了2019年的費(fèi)用,2021年賬上我做了“借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款” 今年做2021年匯算清繳時(shí),我做了調(diào)增。根據(jù)以前年度應(yīng)扣未扣的費(fèi)用可以追補(bǔ),最長不超過5年這個(gè)政策,我需要更正2019年年報(bào)和申請(qǐng)退稅嗎
請(qǐng)問老師,支付給個(gè)人的稿費(fèi),如果沒有發(fā)票需要在企業(yè)所得稅匯算清繳前全部調(diào)增嗎?如果調(diào)增請(qǐng)問政策依據(jù)是什么,麻煩您發(fā)一下。
請(qǐng)問老師,以前年度的費(fèi)用,放到了2024年,企業(yè)所得稅匯算清繳未為什么要調(diào)增處理,政策依據(jù)請(qǐng)您幫忙發(fā)一下,政策依據(jù)。謝謝
請(qǐng)問老師,新租賃準(zhǔn)則下企業(yè)所得稅匯算清繳使用權(quán)資產(chǎn)怎么進(jìn)行稅務(wù)的調(diào)整。政策依據(jù)是什么,謝謝
公司章程在哪兒下載呢
老師,我們公司做賬沒有房租費(fèi)用,現(xiàn)在專管員要我們核實(shí)一下,是自己的房產(chǎn)還是租的房子?這要怎么回復(fù)???
老師,公司有300萬的一個(gè)固定資產(chǎn),2024年5月取得的,當(dāng)時(shí)按5年攤銷,現(xiàn)在想將它一次性轉(zhuǎn)費(fèi)用可以嗎?就是不想繼續(xù)攤了
老師好~咨詢下,公司與關(guān)聯(lián)方、客戶的往來款,借款和還款,但沒有利息,一般現(xiàn)金流要怎么歸類?
老師,去年9月買的固定資產(chǎn)汽車,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅選擇0保存,現(xiàn)在做24年,匯算清繳,沒有填寫購買單價(jià)500萬以下設(shè)備器具一次性扣除 這一項(xiàng)有問題嗎?沒有做納稅調(diào)整
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)能預(yù)先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問一下匯算清繳后補(bǔ)了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,更正了一下申報(bào)表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報(bào)怎么沒有顯示補(bǔ)稅
老師您好,為什么之前沒有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請(qǐng)問老師需要什么手續(xù)把錢收進(jìn)公司賬戶?
這個(gè)我知道,但是寫說明給領(lǐng)導(dǎo)看,我要用一下政策依據(jù)。
所得稅法規(guī)定的哈,權(quán)責(zé)發(fā)生制