你好,可以的,你是一般納稅人的話可以抵扣。
老師進項稅發(fā)票放棄抵扣不入帳,沒有稅務(wù)風險?不會庫存金額不實嗎?老師我們公司因為銷項票開的少,進項票抵不完,導(dǎo)致留下很多未抵扣的進項票,這樣怎么處理比較好?進項票一直不抵扣可以嗎?
老師好,專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報增值稅時,進項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認為是可以抵扣這個銷項的
老師你好,我咨詢下軟件技術(shù)服務(wù)公司,有一個人工智能技術(shù)服務(wù)費收入200萬(6%稅率發(fā)票),光采購設(shè)備花了110萬(收到13%的進項發(fā)票),進項抵扣的時候發(fā)現(xiàn)有該項目有留抵的情況,這樣子的話會有稅務(wù)風險嗎?還是說要留下一部分在另外項目上抵扣?
老師好,我們是建筑公司一般納稅人,7月有個一般計稅的項目開了9%的專用發(fā)票,但是沒有開具進項發(fā)票。我想問下 8月開具了這個項目的進項發(fā)票還可以抵扣嗎?
老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進項專票,2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務(wù)成本了,進項稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進項稅額進行抵扣,我2024.01申報的時候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分怎么做分錄呢
目前想注冊一家公司大概年營業(yè)額在700萬元,是注冊小規(guī)模呢還是注冊一般納稅人呢
老師請問一下年報上的資金數(shù)額怎么填寫?
公司只有人數(shù)超了,所以不能滿足335原則的,怎么可以回避一下呢
銷售折讓影響所得稅嘛
老師,你好,稅局查到我們公司23年的增值稅報表和企業(yè)所得稅報表上的金額不一致,我們酒店行業(yè),稅局讓我們過去解釋,該怎么解釋?
老師,發(fā)票票面的稅率是怎樣計算出來的
老師好,實操筆記怎么下載?
老師我們有無形資產(chǎn)2000萬,但是沒有攤銷,105080納稅調(diào)整明細表還用再填寫數(shù)據(jù)嗎?
?麻煩問一下,現(xiàn)在房屋出售過戶是不是要交20%的個人所得稅,就是增值的那部分
老師,請問老板有2個公司,一個公司賬上沒錢了但馬上要還貸款了,另一個公司賬上有錢,這個怎么樣操作比較好呢
意思是公司需要在2017-2023年這個期限都要是一般納稅人么
你好,要是一般納稅人取得的進項才能夠抵扣。
怎么查詢公司啥時候開始是一般納稅人
你好,這個可以在電子稅務(wù)局查看公司的資質(zhì)。可通過首頁-【我要查詢】-【一戶式查詢】-【納稅人信息查詢】界面,查詢該企業(yè)是否為一般納稅人。