你好,這個選擇一個提供就成了
我們公司是企業(yè)合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報8月個稅的時候 前3到7月沒有發(fā)工資申報 都是零申報 所以報8月個稅會出現累計減除費用30000 這個時候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現的個稅會是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費用 那里選擇否 在自然人電子稅務局就會有270的個稅 我是新手會計 想請教老師 我得怎么選擇報股東的個稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費用 那里是要選擇否還是,是 好一點呢,有什么區(qū)別,不明白
企業(yè)招用建檔立卡貧困人口,以及在人力資源社會保障部門公共就業(yè)服務機構登記失業(yè)半年以上且持《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》或《就業(yè)失業(yè)登記證》(注明“企業(yè)吸納稅收政策”)的人員,與其簽訂1年以上期限勞動合同并依法繳納社會保險費的,自簽訂勞動合同并繳納社會保險當月起,在3年內按實際招用人數予以定額依次扣減增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加和企業(yè)所得稅優(yōu)惠。定額標準為每人每年7800元。 老師,上面這個政策是按年還是按月份總額享受呢?比如員工是2019年6月入職,持有這個失業(yè)證,是從2019年6月一直累計36個月還是2021年12.31日截止呢?
老師好!我們是建筑裝修公司,人工費是直接發(fā)工資好呢?還是去勞務公司,讓勞務公司派人施工好呢?這兩者用工有啥要求和區(qū)別?還有,我上網查勞務公司是通過企業(yè)向勞動者提供勞務信息,收取一定的勞務中介費。勞務派遣是和勞動者簽訂勞動合同,代扣代繳個稅,繳納社保。用工人數小于等于建筑公司用工人數的10%。看完解釋我不明白了,總是聽說去勞務公司開票,但是勞務公司都不繳納社保和代扣個稅。請老師解答下
工作任務要求(1)計算張明本年綜合所得的應納稅所得額(2)計算張明本年綜合所得的應納個人所得稅。(3)計算張明某本年綜合所得匯算清繳時應補繳或者申請退回的個人所得稅。涉及事項:(1)每月取得中國境內山東運偉機械有限責任公司支付的稅前工資、薪金收入10000元。三險一金的計提基數為10000元,每月個人負擔的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、0失業(yè)保險、住房公積金分別為:800元、200元、50元、800元,每月子女教育專項附加扣除額為2000元,每月贍養(yǎng)老人專項附加扣除額為2000元。(2)為中國境內乙公司提供咨詢全年取得稅前勞務報酬酬收入共計40000元。(3)出版小說一部,全年取得中國境內兩出版社支付的稅前稿酬收入共計30000元。(4)全年取得中國境內丁公司支付的稅前特許權使用費收入共計20000元甲公司、乙公司、丙出版社、丁公司已經為張明預繳(代扣代繳)了個人所得稅共計6000元。
工作任務要求(1)計算張明本年綜合所得的應納稅所得額(2)計算張明本年綜合所得的應納個人所得稅。(3)計算張明某本年綜合所得匯算清繳時應補繳或者申請退回的個人所得稅。涉及事項:(1)每月取得中國境內山東運偉機械有限責任公司支付的稅前工資、薪金收入10000元。三險一金的計提基數為10000元,每月個人負擔的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、0失業(yè)保險、住房公積金分別為:800元、200元、50元、800元,每月子女教育專項附加扣除額為2000元,每月贍養(yǎng)老人專項附加扣除額為2000元。(2)為中國境內乙公司提供咨詢全年取得稅前勞務報酬酬收入共計40000元。(3)出版小說一部,全年取得中國境內兩出版社支付的稅前稿酬收入共計30000元。(4)全年取得中國境內丁公司支付的稅前特許權使用費收入共計20000元甲公司、乙公司、丙出版社、丁公司已經為張明預繳(代扣代繳)了個人所得稅共計6000元。(題目完整)要全部解析
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務招待費里還是應該分別進的?
老師想問下,想看著書就是關于財務人員提升自己做賬能力,分析報表,調賬能力。和保護財務人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項目名稱:社會物流統(tǒng)計信息費
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標準嗎?
網約車的電子發(fā)票是計算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務做賬,2025年開始請財務做賬,不想補2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?
這個就該怎么做賬吧進項發(fā)票是他銷項發(fā)票又是他
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現在要賣,不管好久買的?,F在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現在出售能不能開5?