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23年沒有計(jì)提企業(yè)所得稅 但是23年已經(jīng)交了 不存在少交 ;由于沒有計(jì)提 現(xiàn)在這筆錢在應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅上掛著 我24年怎么處理 我們是小型微利企業(yè)

2024-12-04 19:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-04 19:40

您好,有多少金額呀,這本是要調(diào)整到23年報(bào)表的,更正23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表的,您說的2013年新生效的是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》該準(zhǔn)則按未來適用法,取消以前年度損益調(diào)整科目,發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)直接計(jì)在當(dāng)期損益。 比如補(bǔ)交所得稅,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅就可以了。這是 我們賬沒有錯(cuò)的情況下,純稅會(huì)差異的部分不調(diào)整上年了,現(xiàn)在我們是賬錯(cuò)了,不一樣的情況

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快賬用戶2675 追問 2024-12-04 19:44

一萬三 那我這種情況怎么處理合適 需要改賬改報(bào)表是嗎

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快賬用戶2675 追問 2024-12-04 19:45

如果改23年匯算清繳的報(bào)表怎么修改 納稅調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-04 19:47

您好,13000這個(gè)金額也不大,悄悄記在24年 借:所得稅費(fèi)用? ?13000? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? 13000 如果要更正申報(bào)23年年報(bào),把?所得稅費(fèi)用 用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替,同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。

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快賬用戶2675 追問 2024-12-04 19:50

記在當(dāng)年有風(fēng)險(xiǎn)嗎

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快賬用戶2675 追問 2024-12-04 19:52

我記在未分配利潤(rùn) 那我的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表能勾稽上嗎

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快賬用戶2675 追問 2024-12-04 19:53

我主要不想再改動(dòng)23年的表了 有沒有辦法在24年調(diào)整一下

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齊紅老師 解答 2024-12-04 20:01

您好,1.沒有風(fēng)險(xiǎn),金額不大,財(cái)務(wù)上有個(gè)重大性 2.要把這個(gè)加在期末未分配利潤(rùn)那,否則勾稽不上 3.那就分錄做在24年

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您好,有多少金額呀,這本是要調(diào)整到23年報(bào)表的,更正23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表的,您說的2013年新生效的是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》該準(zhǔn)則按未來適用法,取消以前年度損益調(diào)整科目,發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)直接計(jì)在當(dāng)期損益。 比如補(bǔ)交所得稅,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅就可以了。這是 我們賬沒有錯(cuò)的情況下,純稅會(huì)差異的部分不調(diào)整上年了,現(xiàn)在我們是賬錯(cuò)了,不一樣的情況
2024-12-04
你好,多集體的借應(yīng)交稅費(fèi),貸,非限定性凈資產(chǎn),少計(jì)提的再補(bǔ)上。
2023-04-06
您好!實(shí)際稅率與當(dāng)?shù)卣哂嘘P(guān),這個(gè)你們應(yīng)該清楚,如果沒有納稅調(diào)增和調(diào)減,就是利潤(rùn)總額*稅率,補(bǔ)虧的話就是近5年才可以的,你可以找一下從19-23的利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)有多少負(fù)數(shù)的,這些可以抵稅
2024-03-11
您好,借:未分配利潤(rùn)(負(fù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 (負(fù))
2024-07-13
您好,這個(gè)的話,你開票20萬,為啥利潤(rùn)最后是負(fù)數(shù)呢,其實(shí)正常來說,稅負(fù)率要達(dá)到1%才是正常的
2025-07-28
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