您好,有多少金額呀,這本是要調(diào)整到23年報(bào)表的,更正23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表的,您說的2013年新生效的是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》該準(zhǔn)則按未來適用法,取消以前年度損益調(diào)整科目,發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)直接計(jì)在當(dāng)期損益。 比如補(bǔ)交所得稅,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅就可以了。這是 我們賬沒有錯(cuò)的情況下,純稅會(huì)差異的部分不調(diào)整上年了,現(xiàn)在我們是賬錯(cuò)了,不一樣的情況
我公司在去年計(jì)提了企業(yè)所得稅3990元,但今年實(shí)際上只交了3906元多計(jì)提84元在應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅科目上,公司不給調(diào)賬,只說可以在今年少計(jì)提84元,但現(xiàn)在報(bào)表上的所得稅比賬上實(shí)際交的少了,凈利潤(rùn)多了,這要如何處理呢?
民非企業(yè)21年的企業(yè)所得稅計(jì)提多了,一直在應(yīng)交所得稅上面掛著,22年也沒處理,然后22年的企業(yè)所得稅又計(jì)提少了,請(qǐng)問我23年補(bǔ)交的時(shí)候稅務(wù)怎么處理呢
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我們公司23年第一季度交了1200元企業(yè)所得稅,第二~三季度虧損沒有交企業(yè)所得稅,四季度有盈利交了15000元企業(yè)所得稅,那么在22年的我怎么做計(jì)提所得稅分錄呢?平時(shí)我們沒有計(jì)提,準(zhǔn)備年底計(jì)提
老師,我們利潤(rùn)表上已經(jīng)盈利了,那企業(yè)所得稅是不是利潤(rùn)總額的5%去交?怎么看有沒有把前十年虧損補(bǔ)上呢,我們是高新小微企業(yè),現(xiàn)在想算23年企業(yè)所得稅
你好。23年成本不夠,在12月份計(jì)提了企業(yè)所得稅 但是在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),往年的虧損彌補(bǔ)了,所以不用繳納, 我現(xiàn)在要怎么更正這一次? 計(jì)提時(shí): 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
老師這道題為什么選擇C選項(xiàng)
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
老板的親戚是該拉攏還是只用做好表面工作
小規(guī)模納稅人,普票開了26萬,專票開了3萬,這情況要交稅嗎
企業(yè)之前是虧損,今年經(jīng)營(yíng)有利潤(rùn),但是還未補(bǔ)足之前虧損的,請(qǐng)問這樣情況下,今年有利潤(rùn)是否可以分配給股東?
老師忙嗎方便嗎可以給我看看這個(gè)題不,第四問,低于市價(jià)70%需要核定,但是計(jì)算最低價(jià)算的是60%是怎么來的可以給我解釋一下嗎 麻煩會(huì)的老師詳細(xì)解答一下。
這個(gè)實(shí)際利率選6.05還是6.19呢
請(qǐng)問老師,1.維修部門用客戶置換的舊零件抵減工時(shí)費(fèi)如何開票記賬?2.新車毛利率從5%突降至2%應(yīng)先排查哪些科目?3.銷售為沖業(yè)績(jī)低價(jià)賣車但虛高裝飾得財(cái)務(wù)如何干預(yù)?4.發(fā)現(xiàn)鋼筋銷售無進(jìn)項(xiàng)票但客戶要求開13%專票如何處理?5.“維修工單成本拆分”怎么做?6.怎么搭建“存貨跌價(jià)模型”?7.“制造業(yè)成本分析報(bào)告”從哪些方面入手,怎么分析? 請(qǐng)老師根據(jù)以上問題依次做出詳細(xì)解答。
老師,債務(wù)重組有筆分錄是,借應(yīng)付,貸庫存,貸銷項(xiàng)。這樣沒有確認(rèn)收入,豈不是隱瞞了收入嗎,不理解為什么這樣處理,請(qǐng)指教
凈資產(chǎn)是資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益的金額嗎?
一萬三 那我這種情況怎么處理合適 需要改賬改報(bào)表是嗎
如果改23年匯算清繳的報(bào)表怎么修改 納稅調(diào)整嗎?
您好,13000這個(gè)金額也不大,悄悄記在24年 借:所得稅費(fèi)用? ?13000? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? 13000 如果要更正申報(bào)23年年報(bào),把?所得稅費(fèi)用 用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替,同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
記在當(dāng)年有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我記在未分配利潤(rùn) 那我的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表能勾稽上嗎
我主要不想再改動(dòng)23年的表了 有沒有辦法在24年調(diào)整一下
您好,1.沒有風(fēng)險(xiǎn),金額不大,財(cái)務(wù)上有個(gè)重大性 2.要把這個(gè)加在期末未分配利潤(rùn)那,否則勾稽不上 3.那就分錄做在24年