您好,有多少金額呀,這本是要調(diào)整到23年報表的,更正23年年報和所得稅匯繳申報表的,您說的2013年新生效的是《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》該準(zhǔn)則按未來適用法,取消以前年度損益調(diào)整科目,發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)直接計在當(dāng)期損益。 比如補交所得稅,借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅就可以了。這是 我們賬沒有錯的情況下,純稅會差異的部分不調(diào)整上年了,現(xiàn)在我們是賬錯了,不一樣的情況

我公司在去年計提了企業(yè)所得稅3990元,但今年實際上只交了3906元多計提84元在應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅科目上,公司不給調(diào)賬,只說可以在今年少計提84元,但現(xiàn)在報表上的所得稅比賬上實際交的少了,凈利潤多了,這要如何處理呢?
民非企業(yè)21年的企業(yè)所得稅計提多了,一直在應(yīng)交所得稅上面掛著,22年也沒處理,然后22年的企業(yè)所得稅又計提少了,請問我23年補交的時候稅務(wù)怎么處理呢
老師好,請教一個問題,我們公司23年第一季度交了1200元企業(yè)所得稅,第二~三季度虧損沒有交企業(yè)所得稅,四季度有盈利交了15000元企業(yè)所得稅,那么在22年的我怎么做計提所得稅分錄呢?平時我們沒有計提,準(zhǔn)備年底計提
老師,我們利潤表上已經(jīng)盈利了,那企業(yè)所得稅是不是利潤總額的5%去交?怎么看有沒有把前十年虧損補上呢,我們是高新小微企業(yè),現(xiàn)在想算23年企業(yè)所得稅
你好。23年成本不夠,在12月份計提了企業(yè)所得稅 但是在申報企業(yè)所得稅時,往年的虧損彌補了,所以不用繳納, 我現(xiàn)在要怎么更正這一次? 計提時: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會計已經(jīng)把苗木直接進(jìn)入成本,從19年起。我接后又做了高企申請,現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時,送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時,項目中只填寫了修理費并未體現(xiàn)贈送的物品,對這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費或廣宣費更合適),有什么建議。謝謝老師
補貼費用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票
一萬三 那我這種情況怎么處理合適 需要改賬改報表是嗎
如果改23年匯算清繳的報表怎么修改 納稅調(diào)整嗎?
您好,13000這個金額也不大,悄悄記在24年 借:所得稅費用? ?13000? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? 13000 如果要更正申報23年年報,把?所得稅費用 用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報當(dāng)年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
記在當(dāng)年有風(fēng)險嗎
我記在未分配利潤 那我的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表能勾稽上嗎
我主要不想再改動23年的表了 有沒有辦法在24年調(diào)整一下
您好,1.沒有風(fēng)險,金額不大,財務(wù)上有個重大性 2.要把這個加在期末未分配利潤那,否則勾稽不上 3.那就分錄做在24年