沒有什么不好的,正常的操作
老師,你好。我們單位開出去的專票,對方已認(rèn)證,現(xiàn)在對方要求沖紅。但是對方又不愿意開具紅字信息表,請問這種情況怎么處理
老師,我們開出去的發(fā)票,對方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在發(fā)票開錯(cuò)需要紅沖,對方已經(jīng)開具紅字信息表,但是我們沒有開紅字發(fā)票,這種情況下還是按之前開錯(cuò)發(fā)票計(jì)算嗎?
你好老師,我們是銷售方我們開給對方的發(fā)票對方已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖紅,我們銷售方?jīng)_紅我應(yīng)該怎么操作
老師您好,我想問下就是我們給對方24年3月開出去的專用發(fā)票,對方已經(jīng)認(rèn)證了,我還能不能沖紅呢
老師您好,我想問下我給對方開的發(fā)票,對方已經(jīng)認(rèn)證,但是我現(xiàn)在要做沖紅,這種情況對對方有什么不好的地方
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
好的, 感謝老師,因?yàn)槭且獩_紅今年4月開的,所以有點(diǎn)擔(dān)心
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。