你好;購買方開紅字信息表; 或者紅字確認(rèn)單; 確認(rèn)后你去開紅字發(fā)票;
你好,我想問下銷售方開給我們的專票我們已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在銷售方要部分沖紅發(fā)票可以嗎
我們是銷售方,對(duì)方收到我們發(fā)票后已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票,要怎么操作
銷售方開給我們發(fā)票,我們認(rèn)證了,現(xiàn)在要沖紅,然后對(duì)方已經(jīng)沖紅了,但是不給我們二三聯(lián)
我們上個(gè)月開給對(duì)方一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在要紅沖,需要怎么操作?
老師,銷售方紅沖的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要銷售紅沖,,我們作為購買方怎么操作
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人,開的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬,印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
我們銷售方可以開信息表嗎
你好;對(duì)方認(rèn)證 對(duì)方開哈; 你開不了
現(xiàn)在不是雙方都可以開嗎
老師我剛問了一下現(xiàn)在雙方都可以開信息表呀
你好;要看是否認(rèn)證哈; 沒有認(rèn)證你可以自己操作;認(rèn)證了是需要對(duì)方操作的
對(duì)方認(rèn)證了,但是我問了開票軟件說現(xiàn)在雙方都可以開信息表
那你就自己開,我記得我去操作系統(tǒng)是對(duì)方開的,還沒有直接操作過,以系統(tǒng)商的說話為準(zhǔn)