行政性罰款:根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第十條第四款規(guī)定,行政性罰款不得在稅前扣除 。 醫(yī)保拒付的費(fèi)用:如果是因?yàn)椴环厢t(yī)保政策而被拒付,這部分費(fèi)用本身并不是罰款,其稅務(wù)處理需要根據(jù)具體的費(fèi)用性質(zhì)來(lái)確定。如果這些費(fèi)用本身是企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)中產(chǎn)生的合理費(fèi)用,且與取得收入相關(guān),那么在符合稅法規(guī)定的前提下,可能允許在稅前扣除。
老師,看到一個(gè)老師答疑舉例了一個(gè)現(xiàn)金賠付的例子“保險(xiǎn)公司幫助W企業(yè)聯(lián)系好修理廠,對(duì)出險(xiǎn)車輛進(jìn)行維修,并把應(yīng)付給W企業(yè)的賠償金直接支付修理廠,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?!蹦切蘩韽S發(fā)票是開(kāi)給誰(shuí)呢?開(kāi)給客戶嗎? 表格里的兩種賠付情形,保險(xiǎn)公司的資金最后都是給修理廠,你其實(shí)沒(méi)法判斷是保險(xiǎn)公司聯(lián)系修理廠修車、還是保險(xiǎn)公司幫助客戶聯(lián)系修理廠修車。 所以,我可以理解為修理廠發(fā)票開(kāi)給客戶就是現(xiàn)金賠付,開(kāi)給保險(xiǎn)公司就是實(shí)物賠付對(duì)嗎? 保險(xiǎn)公司兩種賠付方式可能金額是一樣的,但是一個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,一個(gè)不能,是因?yàn)楝F(xiàn)金賠付,是給客戶抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,所以才說(shuō)保險(xiǎn)公司不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的對(duì)嗎?還是說(shuō)現(xiàn)金賠付發(fā)票也可能開(kāi)給保險(xiǎn)公司,但是就是不能抵扣,如果這樣,是為什么呢,感覺(jué)沒(méi)道理???
老師好!每個(gè)月繳的養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)需要計(jì)提嗎?如果計(jì)提,分錄怎么做?我以前沒(méi)有計(jì)提,都是按照繳費(fèi)額直接記賬了?,F(xiàn)在出現(xiàn)了這么個(gè)情況,因?yàn)楣緵](méi)錢,有2個(gè)月沒(méi)有交保險(xiǎn),這樣的話,不是影響預(yù)交企業(yè)所得稅了嗎,所以,請(qǐng)教一下應(yīng)該怎么處理。
老師,我們公司是一家分公司,獨(dú)立核算。有以下幾個(gè)問(wèn)題。 1、由于分公司沒(méi)有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開(kāi)票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個(gè)錢轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)?由分公司開(kāi)票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開(kāi)費(fèi)用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來(lái)是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對(duì)他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?對(duì)于分公司沒(méi)有給他買社保稅務(wù)部部門查出來(lái)會(huì)不會(huì)說(shuō)我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費(fèi)給總公司,總公司開(kāi)的管理費(fèi)用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開(kāi)其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
老師,公司借款利息因?yàn)椴荒馨磿r(shí)支付銀行,所以沒(méi)有計(jì)提利息,等實(shí)際繳納時(shí)再計(jì)提和支付,如果到第二年繳納上一年的用以前年度損益調(diào)整再做的話,這樣是不是比按時(shí)計(jì)提繳納的交的所得稅多呀?第二年再交上一年的然后用以前年度損益調(diào)整的話是不是這部分利息費(fèi)用就實(shí)現(xiàn)不了抵扣所得稅了,所以交的所得稅就多呀?能這么理解嗎?
老師您好,還是想咨詢一下固定資產(chǎn)一次性扣除的問(wèn)題 假如是一般納稅人。員工100人。資產(chǎn)總額不超過(guò)5,000萬(wàn)。年應(yīng)納稅所得額320萬(wàn)(現(xiàn)有的條件不符合小微政策了)按照所得稅25%繳納所得稅320*25%=80萬(wàn) 假如還是上述條件。采購(gòu)了一項(xiàng)固定資產(chǎn)30萬(wàn)。殘值3萬(wàn),進(jìn)行一次性抵扣。(折舊年限為9年,每年3萬(wàn)) 這樣職工100人年資產(chǎn)總額還是不超過(guò)5,000萬(wàn),讓納稅所得額320萬(wàn),減掉27萬(wàn)293萬(wàn)。這種情況下就屬于小微政策了,他用293萬(wàn)×5%=14.65萬(wàn)的所得稅 然后每年進(jìn)行納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)企業(yè)按屬于小微政策是不是屬于享受國(guó)家的小微企業(yè)優(yōu)惠了。固定資產(chǎn)27萬(wàn),應(yīng)納的所得稅。假如每年都是符合小微政策。總交所得稅下來(lái)1.35萬(wàn),和不屬于小微之前的80萬(wàn)省了很多稅款對(duì)嗎
老師,企業(yè)要注銷,那些應(yīng)付且無(wú)法償付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入要繳納增值稅嗎?
現(xiàn)在有一筆23年的其他應(yīng)收款1400萬(wàn),需要平賬,減資的話具體怎么操作,稅務(wù)局那邊來(lái)問(wèn)了
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)免退稅7月份出口,第一退稅被撤回,可以用8月份出口的另一票去申請(qǐng)第一次退稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,屬于小微企業(yè),如果開(kāi)票200萬(wàn),需要加收多少稅點(diǎn)
貨款23155,原本簽的合同是13個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在商家只能開(kāi)三個(gè)點(diǎn),那么另外這10個(gè)點(diǎn)的稅我們要求商家從價(jià)格上減下來(lái),減下來(lái)后我們應(yīng)該付給商家多少錢然后和票才能對(duì)上呢,這個(gè)應(yīng)該怎么算,對(duì)于付款方來(lái)說(shuō)怎么算劃算些
老師,電子稅務(wù)局有一個(gè)提醒要簽訂《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)文書電子送達(dá)確認(rèn)書》,簽這個(gè)干啥用的,不簽可以嗎
房租發(fā)票專票可以抵扣嗎?
我司是培訓(xùn)學(xué)生打籃球的,現(xiàn)在找了第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn),沒(méi)有用自己的老師培訓(xùn)。開(kāi)回來(lái)的培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票能用嗎?入什么科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)域項(xiàng)目部預(yù)繳企業(yè)所得稅是填含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?
公司要注銷,賬上有900多的進(jìn)項(xiàng)留抵,這個(gè)要怎么處理
那我這個(gè)下在什么科目呢?做資產(chǎn)損失?還是怎么處理呢?
你好,你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
醫(yī)??钏劳鼍芨妒裁吹倪@種
或者檢查不予支付的部分
你好,這個(gè)是由公司來(lái)承擔(dān),是不是?還是有水城的?
這個(gè)是由公司來(lái)承擔(dān),是不是?還是誰(shuí)承擔(dān)
公司承擔(dān)了,顧客也沒(méi)法要回來(lái)呀
你好,這個(gè)你計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
但是可以抵扣所得稅是嗎
你好,嗯這個(gè)要稅務(wù)局認(rèn)定,沒(méi)有明確規(guī)定。
?不過(guò)大部分都是可以扣除的。