你好嗯,系統(tǒng)里面有的,你直接勾選就好了。然后讀入進(jìn)項(xiàng)就行。
老師,認(rèn)證系統(tǒng)里的不抵扣勾選是什么意思?如果在系統(tǒng)里勾選不抵扣的話,直接按照普通發(fā)票入成本而不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?如果勾選了專票抵扣,會(huì)計(jì)上做了進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)出,是不是要在附表二里填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師一般納稅人電子稅務(wù)局里自開的收購(gòu)發(fā)票在發(fā)票勾選里也有顯示,要勾選抵扣嗎,本來(lái)是免稅發(fā)票,然后抵扣稅那一欄還顯示稅率了呢
老師,你好,請(qǐng)問3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對(duì)方是2月開的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報(bào)表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份,我需要怎么申報(bào)4月增值稅申報(bào)表
老師,銷售出差飛機(jī)票,春秋航空股份有限公司開給我們個(gè)行程單,在電子稅務(wù)局勾選進(jìn)項(xiàng)那有,我在8b和10那填寫金額了,但是請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)那還需要勾選處理嗎,如果不勾選會(huì)一直在進(jìn)項(xiàng)列表中
老師,鐵路電子發(fā)票需要勾選認(rèn)證嗎?我勾選了還要填寫進(jìn)項(xiàng)表10欄那里嗎,勾選了我這顯示只有專票的數(shù)據(jù)?
老師,有一個(gè)小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來(lái),不想退怎么辦
老師,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是什么意思?
老師,現(xiàn)在分公司要注銷,總公司借給分公司5000元,分公司也沒錢還不上了,這個(gè)怎么處理
老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒有發(fā)票,只能給開收據(jù),可以上賬嗎?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兌,B公司幫我們換了承兌沒有收費(fèi)用,15000直接打在我們公司賬上,請(qǐng)問老師分錄怎么做
在阿里巴巴國(guó)際站上面的訂單,收匯了1000美元,平臺(tái)信保訂單扣去2個(gè)點(diǎn),也就是20美元。實(shí)際提現(xiàn)到公司賬上980美元。那20美元怎么做賬呢?
老師,香煙發(fā)票可以入賬嗎,是入招待費(fèi)嗎
我司是電競(jìng)頭戴耳機(jī)制造業(yè),用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)核算直接材料、直接人工、制造費(fèi)用,存貨計(jì)價(jià)用月末一次加權(quán)平均法,制造費(fèi)用全部計(jì)入最終產(chǎn)成品成本。我司分三大步驟,1:前加工、2:組裝、3:包裝1:前加工、2:組裝、3:包裝,其中前加工可能做1個(gè)成品分別有5個(gè)不同半成品,都是在前加工完成。前加工有兩條線別,前加工1線和前加工二線,分別做不同的半成品。比如工單1的成品有5個(gè)不同半成品,工單2成品有5個(gè)辦成品。把5個(gè)不同半成品組裝成裸裝成品,裸裝成品轉(zhuǎn)到下一步進(jìn)行包裝入庫(kù),請(qǐng)?zhí)峁┮幌翬XCEL成本核算表模板,
怎么查原來(lái)停繳員工的社保檔次和購(gòu)買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
勾選了28份,鐵路電子發(fā)票2份,但是,統(tǒng)計(jì)之后只有26份,這兩份鐵路電子發(fā)票怎么沒統(tǒng)計(jì)出來(lái)?還需要手動(dòng)填寫啊
看錯(cuò)了,有的
你好,有的話就可以了,正常是會(huì)有的。
老師,開房租發(fā)票普票稅率幾個(gè)點(diǎn),如果不開票匯算清繳就要調(diào)增繳納所得稅,所得稅5個(gè)點(diǎn)的話?哪個(gè)更節(jié)稅?
你好, 是這樣子的,大家都知道。去開發(fā)票交的稅多,不開發(fā)票交所得稅少。稅務(wù)局也知道,所以他們就要求你去開發(fā)票,不開他就不讓你注銷。
就是,現(xiàn)在小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠,我們不注銷,只是沒有開票,匯算清繳調(diào)整可以嗎?如果去開普票,月租金17000,是不是免增值稅?總共交幾個(gè)稅點(diǎn)
你好,你暫時(shí)匯算清繳可以調(diào)整,但是注銷的時(shí)候很難講。 這個(gè)是可以免增值稅但是還,但是還有房產(chǎn)稅12%。個(gè)稅20%。印花稅萬(wàn)分之五。
個(gè)稅那么高啊老師
你好,是的,租賃的個(gè)稅就是20%。
之前開過(guò),好像沒有那么高?我們是租的個(gè)人名下的寫字樓
你好,除非是核定,有的地方他給你核定個(gè)稅。
我看之前開的房產(chǎn)稅6,個(gè)人所得稅是1.8%
你好,這個(gè)應(yīng)該是核定的 另外他按小微企業(yè)給你減半征收了。
那現(xiàn)在代開還是這些稅率嗎老師
你好,這個(gè)個(gè)稅要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局現(xiàn)在核定的越來(lái)越少了。