不是的,取得的別的進項也能正常勾選抵扣
商貿(mào)公司一般納稅人 進項票抵扣銷項票 需要對應(yīng)的商品 還是不用分類
先來的進項,銷項沒開出去,進項抵扣不用商品對應(yīng),可以抵扣進項稅,就是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,等開出去銷項再結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?
電商公司為什么專票跟普票跟不開票收入的稅額都可以用進項去抵扣?不是只有專用發(fā)票的銷項才能抵扣進項嗎
進項抵扣勾選為啥不是選擇對應(yīng)銷售商品去抵扣,而是隨便抵扣的
請問進項抵扣的稅額,不需要一一對應(yīng)當(dāng)期銷售吧,我的意思是加如我上個月進來的材料票A產(chǎn)品,進項沒用完,我下個月銷售的B產(chǎn)品,進項沒進來不夠抵扣,我可以勾選用A產(chǎn)品的進項抵扣稅額嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調(diào)整的項目 為什么要補稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請問去年計提在建工程減值準備1000元,當(dāng)時借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準備,今年做匯算清繳時,還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達起征點增值稅怎么入賬
老師,年報這個表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據(jù)要重填