對(duì)的是的,只要允許抵扣的就可以。
老師您好,我們公司進(jìn)的A產(chǎn)品收到的是普票,開銷項(xiàng)發(fā)票A產(chǎn)品開的是專票,能用公司B產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣A產(chǎn)品的銷項(xiàng)嗎,需要進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)產(chǎn)品統(tǒng)一嗎,不統(tǒng)一抵扣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,想咨詢一下一般納稅抵扣的問題。本月銷項(xiàng)A和B產(chǎn)品。我可以用取得的C和A產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)行抵扣嗎
老師好,上個(gè)月我們A產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)票沒用完,就留底了,這個(gè)月申報(bào)當(dāng)月銷售的是b產(chǎn)品,b產(chǎn)品也有進(jìn)項(xiàng)票, 我在抵扣申報(bào)12月份的時(shí)候還需要把b產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)票也抵扣了嗎?還是可以留著下次再用?
你好,老師,我公司是生產(chǎn)企業(yè),因?yàn)轭I(lǐng)料是多種產(chǎn)品一起領(lǐng)用來生產(chǎn)的,那么進(jìn)項(xiàng)的抵扣我要怎么來勾選?跟銷售稅額不會(huì)一一對(duì)應(yīng),抵扣勾選如何做到匹配?
老師,請(qǐng)問增值稅的抵扣要一一對(duì)應(yīng)嗎?比如我這個(gè)月銷售了A產(chǎn)品,我進(jìn)項(xiàng)是B產(chǎn)品可以抵扣嗎?
老師,請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
電子稅務(wù)局能查到對(duì)應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按含稅價(jià)計(jì)算了,因?yàn)橹皼]有進(jìn)銷存按采購合同單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財(cái)務(wù)報(bào)表跟年報(bào)都申報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報(bào),怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸]完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒確認(rèn),對(duì)方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
傭金最多是五個(gè)點(diǎn)吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會(huì)計(jì)分錄各多少