你好, 同學(xué) 小規(guī)模開票稅率3%。也就是3個點
老師們,我在一家家族企業(yè)工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測服務(wù)行業(yè),我這半年時間里已經(jīng)把這公司內(nèi)部存在的問題都提出來并寫出了財務(wù)管理制度,但問題是這個公司現(xiàn)在租的是個人住宅樓,所以財務(wù)部與結(jié)算部合在一個房間也是為了對賬方便,可財務(wù)總監(jiān)是老板的親侄子,卻是一個非會計專業(yè)的人,而且他不止監(jiān)管財務(wù)部結(jié)算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負(fù)責(zé)與掛靠我公司的那30幾個人的結(jié)算,這么多年公司已經(jīng)換了3任會計了,問題就是出在這所謂的財務(wù)總監(jiān)上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內(nèi)部人員預(yù)支出去的錢無人及時要票,累計現(xiàn)在近600多萬的預(yù)支款,好多都聯(lián)系不上,既要不來錢也要不了發(fā)票,于是他就找外掛人員或者自己內(nèi)部比較信任又沒有買社保和交個稅的人大量地去稅務(wù)局代開發(fā)票,公司承擔(dān)稅金,讓后把錢轉(zhuǎn)給這些人再讓他們轉(zhuǎn)到出納那邊就是所謂的內(nèi)賬
老師,是這么個情況,公司盈利了差不多將近500萬吧,400多萬,然后一直沒納稅,從一九年就一直沒納稅到現(xiàn)在,然后之前的賬已經(jīng)做死了,就沒辦法再納稅了,然后我們這個盈利呀,也沒有收據(jù),等于說無票收入,現(xiàn)在我們想把這個稅給繳上去,怕這個稅務(wù)查,我們現(xiàn)在有什么好辦法嗎? 備注:我們也不想升為一般納稅人,也不想那個超過100萬的盈利,因為超過100萬的盈利就要交10%,那個那個亂七八糟的稅,還要那個牽扯亂七八糟的東西,就是想把盈利做到100萬以下,然后這個就交點兒,那個每個季度交3%吧,就很少那一部分就最低的稅,中小規(guī)模企業(yè)那個稅,我們想我們想享受那個政策。
稅收編碼和經(jīng)營范圍怎么去匹配呢,比如一臺儀器,別人開給我的是通用設(shè)備,我是直接買進(jìn)來銷售出去的,這個儀器也屬于電工儀器儀表,我們公司經(jīng)營范圍里沒有通用設(shè)備一項,但是有電工儀器儀表,那我能用電工儀器儀表的稅收編碼,那就和進(jìn)項發(fā)票不一致,如果用通用設(shè)備,企業(yè)經(jīng)營范圍又沒有這個選項。稅收編碼是一定要和經(jīng)營范圍完全一致么,還是說只要一個類別也可以
老師您好,我想問一下,就是我們公司是做這個環(huán)保設(shè)備運營的,屬于這個技術(shù)方面的,然后呢,嗯我們給對方開了就是十幾萬的這個運營技術(shù)服務(wù)的這個發(fā)票,然后嗯這個運營我們也包括就是期間發(fā)現(xiàn)的這個壞的零件的更換,然后我們購進(jìn)了一些零件,那么購進(jìn)的這個零件,比如說過濾器,然后這個發(fā)票嗯可以作為這個成本嗎?開出去的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,那我購進(jìn)的這個零件的這個成本發(fā)票,還有這個公司的員工都可以作為這個業(yè)務(wù)的成本嗎?
老師您好,我想問一下,就是我們公司是做這個環(huán)保設(shè)備運營的,屬于這個技術(shù)方面的,然后呢,嗯我們給對方開了就是十幾萬的這個運營技術(shù)服務(wù)的這個發(fā)票,然后嗯這個運營我們也包括就是期間發(fā)現(xiàn)的這個壞的零件的更換,然后我們購進(jìn)了一些零件,那么購進(jìn)的這個零件,比如說過濾器,然后這個發(fā)票嗯可以作為這個成本嗎?開出去的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,那我購進(jìn)的這個零件的這個成本發(fā)票,還有這個公司的員工都可以作為這個業(yè)務(wù)的成本嗎?
支付匯算清繳所得稅的分錄怎么寫?
老師,這個題的第二問預(yù)計第五年末甲公司股票每股價值看答案沒有太看懂
做賬時個人社保部分是工資費用的一部分嗎?
老師,您好!請教您 工廠委外加工一批半成品付加工費,收回后經(jīng)檢驗再打包裝箱,就可以發(fā)貨了。請問如何處理一套完整的委托加工物資的賬務(wù)處理呢?謝謝老師指導(dǎo)!
老師,盤點的時候數(shù)量是90千克,賬面數(shù)量是100,差異量是10,差異率是10/90,還是10/100啊
老師好,研發(fā)樣品對外銷售的收入,轉(zhuǎn)出的研發(fā)費用是對應(yīng)產(chǎn)品所有的還是只需要轉(zhuǎn)出材料費
老師個人代開 運輸發(fā)票咋個上個稅
24年第一季度預(yù)繳所得稅400元,第2-3-4季度都沒交,匯算清繳交50元,年報倒數(shù)第2行也就是所得稅費用默認(rèn)是0,需要改成450嗎?
公司來了新的銷售人員,試用期內(nèi),一般都是三四天,覺得不太適合本公司,給予的相應(yīng)的工資,沒有勞動合同,也沒考勤打卡,沒有社保沒有公積金,像這種結(jié)算的工資,錢是現(xiàn)金支付,這個走銷售費用可以吧,還有就是不申報個稅行嗎?都是三四天沒超過一周,也就三四百塊錢
老師,一檔跟二檔社保只有醫(yī)療待遇有區(qū)別,退休金沒區(qū)別吧
嗯,好的,老師,現(xiàn)在不是有那個稅收優(yōu)惠嗎?是不是可以按1%開呢?
是的,優(yōu)惠的話 是可以按1%開
好的,老師,我想問一下,如果說是嗯一個季度,嗯,比如說我們開這個粉塵儀吧比如說一個季度開車多少萬就要交多少稅點兒的什么稅
正常開票,季度不超過30萬,就是免稅
一個季度開超多少萬要交稅?
交什么稅?按什么稅率去交?
季度超過30萬全額計算繳稅增值稅 低于30萬,免增值稅
好的,老師,您看我們是小規(guī)模納稅人,假如說我們一個季度我們開了31萬,那么我們這個增值稅是交多少?是怎么算出來的?你能給我寫一下嗎?
31÷(1+1%)×1%=0.3萬 繳納這么多增值稅
老師,你好,嗯,先別給我算了。
老師,你好,我想問一下,嗯,我們這個發(fā)票是別人想用我們的公司去開的,然后我們就是想多收對方點兒稅點兒,然后你看我們要是小規(guī)模納稅人給別人開這個粉塵儀能按1%開,我就是開到3%,收他3%的稅點兒,這樣行嗎?
這樣是可以的,同學(xué)
好的,老師,嗯,就是嗯其實我們這個一季度也開超不了30萬,嗯,但是呢別人借我們的公司開票,我們給就是買家開票的話,我們就是想收他3%的稅點兒,我們其實能按1%開,但是1%不是稅點太低了嘛,我就想開到3%,嗯,按3%來去收他這個稅。像這個粉塵儀呀,像這個濕度儀呀,嗯,我們都可以看成3%,是吧?
可以的,是可以的,同學(xué)
但是就是我們這個老板他他說咱們別人的公司開環(huán)保設(shè)備怎么開16%的稅點,他就覺得我們這個公司開的低。
不能的,按照企業(yè)類型選擇稅點