您好 外賬做到內賬里,才是完整的內賬? 這個是對的 不要把外賬的銷售發(fā)票和采購發(fā)票做到內賬里 這個帳就不完整啊
老師好!初創(chuàng)公司,賬務在代理記賬那。公司也沒有建立內賬。但是肯定有要不來發(fā)票的費用發(fā)生。我是公司唯一剛入職的會計。經驗不足。請問怎樣建立內賬和外賬。內賬和外賬收付款是分開的嗎?就是說拿不到合規(guī)發(fā)票費用做在內賬里用一個銀行賬戶,有合規(guī)發(fā)票的做在外賬里用一個銀行賬戶。是這樣子嗎?
老師,我想問個事情,公司內賬的數可以相等外賬的數據嗎?我們領導說讓我做賬,外賬的金額做成和內賬一樣,可以這樣做嗎?目前外賬和內賬的數據相差甚大,我們領導說可以把外賬的金額調成和內賬的一樣,然后等來年的時候就根據內賬的數據做外賬,但是內賬好多都是無票的。還有公司注冊的時候寫的都是我的名字,如果后期出現(xiàn)什么問題承擔責任和我有關系嗎?我是負責內賬的,外賬目前不是我經手。請求老師指點
老師好!咨詢一下,就是之前會計做賬,現(xiàn)在交接工作,分內外賬,然后期末再做合并報表,,但是突然她在3月份把對公賬戶的賬務處理做在內賬了!只有兩筆業(yè)務,剩余的也不沒有完全做完,現(xiàn)在4月份我接手內賬,我想把對公的賬戶業(yè)務也體現(xiàn)在內賬里面,也就是做大內賬,外賬在財務代賬,但是現(xiàn)在對公賬戶余額和出納對不上,所以現(xiàn)在銜接這里有沒有更好的辦法?
老師您好!今天去面試一家裝修公司,招聘是會計崗位,然后去試崗一天說是賬是由外部人員做的,內部就針對公司流水做賬,還有就是工資表的結算,今天聽外賬說什么材料款來不到票都不愿意開就沒得,但問了內部這個人員說自己又沒有開票出去,但外賬又說需要票,我就不是很能理解,因為沒有看到他們的一個會計報表或者什么滴,全天就是看一個銀行流水的支出和工資表,工資表也分為現(xiàn)金結算和銀行存款轉賬。后面說如果我去了慢慢的如果有能力就要把賬收回來自己做,這種的話會不會不好做啊?外賬與內賬這種做,以后如果收回來是不是還是內賬做內賬,外賬做外賬。其實也可以說是目前公司內賬是出納的賬務,外賬收回來可以繼續(xù)做,這個風險大不大呀!
老師,公司是做貿易的,分了內賬外賬,我意思要把外賬做到內賬里,才是完整的內賬,但是之前會計說,做內賬不要把外賬的銷售發(fā)票和采購發(fā)票做到內賬里,說是銷售發(fā)票要看合同金額而不是發(fā)票金額,老師之前會計說的對嗎?
公司自購房子辦公,房產稅怎么交嗎?比如價值11萬
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財務軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計稅,科目余額表未交增值稅怎么調和做分錄,賬里需要交稅,稅務里不需要交稅,實際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計準則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費,做了分錄是:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬,然后月底結轉成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—人工費,這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬,那么月底了,要怎么結轉呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結束,每個月都是做:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結轉:借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—人工費,這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結束,成本是包含2024年9—12月份的人工費,2025年1-2月份的人工費,那么稅局會認同2024年的9—12月份的這部分人工費的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報的
請問農藥行業(yè),在增值稅申報時,勾選進項時,流程是什么?應注意什么。
公允價值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計20萬,其中包括工資五險一金10萬,服務費6萬,合計預扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會計準則按國內開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務局已經關注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
老師,意思是要把外賬的銷售發(fā)票和采購發(fā)票做到內賬里,內賬才完整是嗎
要把外賬的銷售發(fā)票和采購發(fā)票做到內賬里,內賬才完整 是的