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老師好!咨詢一下,就是之前會(huì)計(jì)做賬,現(xiàn)在交接工作,分內(nèi)外賬,然后期末再做合并報(bào)表,,但是突然她在3月份把對(duì)公賬戶的賬務(wù)處理做在內(nèi)賬了!只有兩筆業(yè)務(wù),剩余的也不沒(méi)有完全做完,現(xiàn)在4月份我接手內(nèi)賬,我想把對(duì)公的賬戶業(yè)務(wù)也體現(xiàn)在內(nèi)賬里面,也就是做大內(nèi)賬,外賬在財(cái)務(wù)代賬,但是現(xiàn)在對(duì)公賬戶余額和出納對(duì)不上,所以現(xiàn)在銜接這里有沒(méi)有更好的辦法?

2023-04-26 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-26 14:38

您就是接著前面的帳往下做就行。

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齊紅老師 解答 2023-04-26 14:38

然后您還想增加的就按實(shí)際發(fā)生的增加就行。

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快賬用戶1447 追問(wèn) 2023-04-26 14:58

那我能不能把3月他做的會(huì)計(jì)憑證刪除,把期初余額修改一下?然后四月份開(kāi)始做會(huì)計(jì)分錄,這樣行不行?

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快賬用戶1447 追問(wèn) 2023-04-26 15:00

期初余額直接把截止3月31日的銀行余額錄入,4月份開(kāi)始做賬。

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齊紅老師 解答 2023-04-26 15:05

您按照最后一期的科目余額表錄入期初接著做賬。

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快賬用戶1447 追問(wèn) 2023-04-26 15:11

我沒(méi)明白,我是小白,能不能仔細(xì)講一下,或者等下我把3.31日的余額提供給你,你幫我看看怎么錄入?行嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-26 15:21

您就把三月末的余額表錄入在四月的期初數(shù)據(jù)試算平衡開(kāi)始做賬就行了。

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快賬用戶1447 追問(wèn) 2023-04-26 15:23

那3月那幾筆公戶業(yè)務(wù)咋辦?刪掉嗎?

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快賬用戶1447 追問(wèn) 2023-04-26 15:24

四月的期初試算平衡?在哪里?我是小白

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齊紅老師 解答 2023-04-26 15:27

有余額的都要錄入期初不能刪除。

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快賬用戶1447 追問(wèn) 2023-04-26 15:44

我的意思是3月份會(huì)計(jì)分錄沒(méi)有做全,只做了2筆,也就是對(duì)公戶一共就做了2筆,我想4月份開(kāi)始做全,現(xiàn)在就是不明白怎么銜接到4月份,

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齊紅老師 解答 2023-04-26 15:57

那需要先把三月份的做完才能做四月的。

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齊紅老師 解答 2023-04-26 15:57

那你可以從三月份開(kāi)始做賬。

頭像
快賬用戶1447 追問(wèn) 2023-04-26 15:59

對(duì)公賬戶之前月份也發(fā)生了業(yè)務(wù),他就沒(méi)有做過(guò),我把3月份補(bǔ)齊了,那最后余額能不能對(duì)上?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-26 16:08

你好 補(bǔ)上能對(duì)上 的的?

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您就是接著前面的帳往下做就行。
2023-04-26
是的,盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的余額來(lái)做期初,然后從你轉(zhuǎn)一般納稅人開(kāi)始做。
2024-03-19
您好 您去了一個(gè)月 有沒(méi)有摸出點(diǎn)門(mén)道呢?
2022-07-20
這樣的公司直接走人,太亂了。
2022-07-11
您好。 做賬就是一套帳,沒(méi)有內(nèi)外帳之分
2021-07-06
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