您就是接著前面的帳往下做就行。
你好,老師 我想問(wèn)一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務(wù)都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來(lái)做啊,因?yàn)榻坏脑鲋刀惖冗@些都要跟著外賬的來(lái)對(duì)嗎?然后就是由于很多的開(kāi)支都是沒(méi)有發(fā)票的,沒(méi)法計(jì)入外賬中,那這樣我外賬的利潤(rùn)也就高了 所得稅也多了對(duì)嗎? 那跟我內(nèi)賬所算出來(lái)的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過(guò)程中需要考慮外賬嗎?
@文文老師好 我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。我是2019年9月14日來(lái)公司接手會(huì)計(jì)工作,當(dāng)時(shí)接手時(shí)老板只是將之前和他自己的賬全部交到我手里,期初數(shù)據(jù)和賬套都沒(méi)有。而且老板都是自付自簽,沒(méi)有出納之類(lèi)的,我在2020年10月份在金碟軟件購(gòu)買(mǎi)了賬套,只是做了內(nèi)賬,但財(cái)務(wù)上還是沒(méi)有完善好。現(xiàn)在我要辭職了,可內(nèi)賬我已刪除掉,之前我在金碟購(gòu)買(mǎi)的軟件是開(kāi)有發(fā)票的,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?如果稅局來(lái)的話,我應(yīng)該怎么處理?
老師您好,我去年畢業(yè)做的內(nèi)賬會(huì)計(jì),今年我重新找了個(gè)會(huì)計(jì)的工作,是一家零售行業(yè),老會(huì)計(jì)跟我交接不清爽就走了,然后老會(huì)計(jì)說(shuō)公司沒(méi)有外賬(讓我們自己看著辦,和老板商量),(①然后公司基戶轉(zhuǎn)款給老板個(gè)人的款項(xiàng)特別多,老會(huì)計(jì)是計(jì)入到內(nèi)賬管理費(fèi)用——老板的科目里面…②公司開(kāi)票也是存在一些問(wèn)題和隱患……③坐支現(xiàn)金的情況也是很多……)現(xiàn)在我不知道該怎么辦自己經(jīng)驗(yàn)各方面也還欠缺?內(nèi)賬也是亂的不行,財(cái)務(wù)系統(tǒng)登賬也是不連續(xù),亂的一塌糊涂,每月余額都對(duì)不上…我現(xiàn)在不知道還有沒(méi)有必要繼續(xù)留在這個(gè)公司呆下去,我怕風(fēng)險(xiǎn)太大了……
老師好!咨詢一下,就是之前會(huì)計(jì)做賬,現(xiàn)在交接工作,分內(nèi)外賬,然后期末再做合并報(bào)表,,但是突然她在3月份把對(duì)公賬戶的賬務(wù)處理做在內(nèi)賬了!只有兩筆業(yè)務(wù),剩余的也不沒(méi)有完全做完,現(xiàn)在4月份我接手內(nèi)賬,我想把對(duì)公的賬戶業(yè)務(wù)也體現(xiàn)在內(nèi)賬里面,也就是做大內(nèi)賬,外賬在財(cái)務(wù)代賬,但是現(xiàn)在對(duì)公賬戶余額和出納對(duì)不上,所以現(xiàn)在銜接這里有沒(méi)有更好的辦法?
就是我們公司本來(lái)屬于小規(guī)模納稅人 然后請(qǐng)了代賬公司做外賬 內(nèi)賬就只有個(gè)現(xiàn)金流 就是沒(méi)有規(guī)范做賬 現(xiàn)在要搬去一個(gè)新的地方 也要把小規(guī)模改成一般納稅人 要求內(nèi)賬規(guī)范了 然后建賬的時(shí)候就是搬過(guò)去那天建嗎 前面沒(méi)有做內(nèi)賬的那些是不用再根據(jù)現(xiàn)金流做賬嗎 就是前面我們公司內(nèi)賬是沒(méi)有規(guī)范 但是現(xiàn)在搬去新的地方 也增加了一些業(yè)務(wù) 所以要求內(nèi)賬規(guī)范 每個(gè)月也要出三大報(bào)表 我就是不知道前面那些沒(méi)有做的賬的 需要根據(jù)現(xiàn)金流做出來(lái)嗎 還是搬過(guò)去那天做 前面的賬不管了 因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)會(huì)盤(pán)點(diǎn)啥的
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
怎么查這個(gè)公司有沒(méi)有注銷(xiāo)
農(nóng)業(yè)公司綠化設(shè)計(jì)費(fèi)這個(gè)要分 攤嗎,按多長(zhǎng)時(shí)間分?jǐn)?,怎么做分錄?/p>
老師:我想問(wèn)問(wèn),企業(yè)必須支付 住房公積金嗎?
老師,您好,我們公司根據(jù)單位管理制度給不用崗位個(gè)人報(bào)銷(xiāo)話費(fèi),這個(gè)發(fā)票是個(gè)人的,可以企業(yè)所得稅前扣除嘛
老師你好,我公司是一家商貿(mào)企業(yè)(經(jīng)銷(xiāo)商),我公司無(wú)車(chē)輛,是第三方承運(yùn),公司供應(yīng)商要求拉貨車(chē)輛必須裝有GPS,費(fèi)用由我公司承擔(dān),我該計(jì)入什么科目?
老師好,固定資產(chǎn)是當(dāng)月增加,當(dāng)月不計(jì)提折舊,下月計(jì)提折舊,那當(dāng)月減少的,當(dāng)月還計(jì)提折舊嗎
購(gòu)買(mǎi)方已抵扣發(fā)票,但有退貨,要求我們紅沖。紅字信息表應(yīng)該是購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě),但是購(gòu)買(mǎi)方讓我們填,有什么影響嗎?
你好老師,所得稅匯算清繳應(yīng)付職工薪酬下面明細(xì)有工資,職工教育經(jīng)費(fèi),社保(單位承擔(dān)),公積金(個(gè)人承擔(dān))。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的時(shí)候A105050這個(gè)表都需要填嗎?第9行住房公積金是個(gè)人承擔(dān)的嗎?第10行14行養(yǎng)老和醫(yī)療都是填個(gè)人承擔(dān)的嗎?
請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目管理公司小規(guī)模暫估的成本票,需要開(kāi)進(jìn)什么發(fā)票來(lái)
然后您還想增加的就按實(shí)際發(fā)生的增加就行。
那我能不能把3月他做的會(huì)計(jì)憑證刪除,把期初余額修改一下?然后四月份開(kāi)始做會(huì)計(jì)分錄,這樣行不行?
期初余額直接把截止3月31日的銀行余額錄入,4月份開(kāi)始做賬。
您按照最后一期的科目余額表錄入期初接著做賬。
我沒(méi)明白,我是小白,能不能仔細(xì)講一下,或者等下我把3.31日的余額提供給你,你幫我看看怎么錄入?行嗎?
您就把三月末的余額表錄入在四月的期初數(shù)據(jù)試算平衡開(kāi)始做賬就行了。
那3月那幾筆公戶業(yè)務(wù)咋辦?刪掉嗎?
四月的期初試算平衡?在哪里?我是小白
有余額的都要錄入期初不能刪除。
我的意思是3月份會(huì)計(jì)分錄沒(méi)有做全,只做了2筆,也就是對(duì)公戶一共就做了2筆,我想4月份開(kāi)始做全,現(xiàn)在就是不明白怎么銜接到4月份,
那需要先把三月份的做完才能做四月的。
那你可以從三月份開(kāi)始做賬。
對(duì)公賬戶之前月份也發(fā)生了業(yè)務(wù),他就沒(méi)有做過(guò),我把3月份補(bǔ)齊了,那最后余額能不能對(duì)上?
你好 補(bǔ)上能對(duì)上 的的?