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老師你好我想問(wèn)一下我們是建筑公司我每個(gè)月都有結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸工程施工 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表里面的在產(chǎn)品還是有很大的余額是因?yàn)槭裁茨?/h1>

2024-11-29 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-29 17:20

你好,是不是還有原材料之類的?

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快賬用戶9212 追問(wèn) 2024-11-29 17:21

原材料那一欄是0只有在產(chǎn)品那邊有余額

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齊紅老師 解答 2024-11-29 17:21

你好,你的科目余額表發(fā)來(lái)看一下。

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快賬用戶9212 追問(wèn) 2024-11-29 18:00

是這個(gè)表格嗎老師

是這個(gè)表格嗎老師
是這個(gè)表格嗎老師
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齊紅老師 解答 2024-11-29 18:01

看你的圖,應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)了,但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)完

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快賬用戶9212 追問(wèn) 2024-11-29 18:04

相當(dāng)于我還有這么多的材料可以結(jié)轉(zhuǎn)是嗎老師

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齊紅老師 解答 2024-11-29 18:04

你好,是的,就是這個(gè)意思。

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快賬用戶9212 追問(wèn) 2024-11-29 18:04

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-11-29 18:06

你好,不用說(shuō)客氣的了

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你好,是不是還有原材料之類的?
2024-11-29
對(duì)的 這個(gè)不能是負(fù)數(shù) 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-12-01
同學(xué)你好 對(duì)的是這樣的
2022-04-18
你好!嚴(yán)格來(lái)說(shuō),是按完工程度哎確認(rèn)收入,如果你沒(méi)有確認(rèn)收入,就建議將這個(gè)未完工的工程,作為存貨核算
2020-10-13
你好,摘要可以寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)xxx項(xiàng)目的施工成本
2025-04-09
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