你好這個沒有發(fā)布過官方數(shù)據(jù)。 你的算法是對的
建筑業(yè)的增值稅稅負率=(當(dāng)月實際繳納增值稅+當(dāng)月外地預(yù)交增值稅)÷當(dāng)月銷售收入 請問老師這樣算出來是1%-1.5%,可以嗎?主要是外地預(yù)繳稅這塊不知是否可以計入分子?
你好,老師! 增值稅稅負率計算公式=實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時期增值稅“稅負率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負率=(銷項-進項)/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個不含稅銷售收入,是不是包含主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營業(yè)外收入,投資收益,公允價值變動收益等! 這樣理解對嗎?
老師 我想問一下 貿(mào)易批發(fā)行業(yè)的稅負率是多少啊 增值稅稅負率 企業(yè)所得稅稅負率都是一樣的嗎 計算公式是繳納的增值稅比上銷售收入嗎 繳納的企業(yè)所得稅比上銷售收入嗎
機械制造行業(yè)在增值稅稅負上的處理,如果我不看什么稅負率,在每個月的增值稅籌劃足夠的進項去抵扣,實際上所繳納的增值稅費只有銷售收入的0.03 %左右或者平衡了。這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師你好,我是電梯銷售安裝公司,我想問下,電子稅務(wù)局里稅種核定信息里面的增值稅征收率0.03,這個征收率就是增值稅稅負率嗎?還是增值稅稅負率要問下同行業(yè)的大概要算到幾個點?我現(xiàn)在不知道這個電梯行業(yè)稅負率是多少?
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師,那我們應(yīng)該保持一個什么樣的增值稅稅負率呢?不然交的增值稅低于行業(yè)水平不就可能會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
你好,一般建議不要低于2%。