同學(xué)你好 挑釁?暖暖老師現(xiàn)在不在線
學(xué)堂老師,應(yīng)收賬款超過三年的損失,計提壞賬準(zhǔn)備后直接就計損失了,預(yù)計是收不回了,請問匯算清繳的時候還需要納稅調(diào)增嗎?填寫A105090表第二行及第三行已填寫,謝謝老師
老師,我們有之前付的押金2500,押金條丟失了,人家不給退了,去年做了壞賬損失,那這個需要填寫資產(chǎn)損失納稅調(diào)整明細表嗎?
老師,我們有之前付的押金2500,押金條丟失了,人家不給退了,去年做了壞賬損失,那這個需要填寫資產(chǎn)損失納稅調(diào)整明細表嗎?
老師,您 好,我們公司23年處置固定資產(chǎn)一批,做匯算清繳時,填寫A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表這個要怎么填寫呀,為什么我填寫會出來的,還要做納稅調(diào)增呢,好奇怪
暖暖老師,老師我2年3筆3000塊的壞賬掛在預(yù)付賬款,老師我要做壞賬準(zhǔn)備納稅調(diào)增,我做了調(diào)增,就不用在匯算清繳填寫“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表”了是嗎???挑釁這個表是要做稅前扣除申請才填寫的是嗎?
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
老師,請問稅負怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺,單價為18元/臺,銷售成本率為60%,變動成本率為70%,固定性經(jīng)營成本為20萬元; 預(yù)計本年的銷售量會提高20%(即達到12萬臺),單價、銷售成本率、變動成本率和固定性經(jīng)營成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
是不是題目里有錯別字
暖暖老師,老師我2年3筆總計3000塊的壞賬掛在預(yù)付賬款,老師我要做壞賬準(zhǔn)備納稅調(diào)增,我做了調(diào)增,就不用在匯算清繳填寫“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表”了是嗎???填寫這個表是要做稅前扣除申請才填寫的是嗎?
1.做了壞賬準(zhǔn)備納稅調(diào)增,不用填寫 “資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表”,這個表是用于申請資產(chǎn)損失稅前扣除的。 2.壞賬在稅法上扣除有條件,如債務(wù)人破產(chǎn)、死亡、逾期 3 年以上無力清償?shù)惹闆r,且要有相關(guān)證明。想稅前扣除壞賬,滿足條件后準(zhǔn)備材料,在匯算清繳時填上述明細表申報。
我的意思是,如果我直接這3筆預(yù)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)進營業(yè)外支出,匯算清繳做納稅調(diào)增,我是不是不用填寫“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表了”??只要不做稅前扣除就不填寫,不用向稅務(wù)做申報
同學(xué)你好 要填寫納稅調(diào)整項目明細表調(diào)增的 其他不填寫
老師,那我這部分在納稅調(diào)增項目明細表里的哪一項?
扣除類的其他欄調(diào)增
老師,實收資本認(rèn)繳,法人轉(zhuǎn)款進公戶,這部分我要在稅務(wù)上做處理嗎?還是直接做分錄,財報增加實收資本就行,除了繳納印花稅,還需要其他的稅務(wù)處理嗎
同學(xué)你好 要交印花稅 借銀行 貸實收資本 繳納印花稅
老師,工程公司,現(xiàn)在要提前開具發(fā)票給客戶,但是項目才剛開始,老師我的成本要怎么處理,只能做暫估嗎?我的成本進項要在明年匯算清繳前全部開具完成才行嗎?
只能暫估 匯算清繳之前來發(fā)票
老師,這種做法是常用的方法嗎?
嗯 這個是最常用的最么有風(fēng)險的
老師,這部分工程發(fā)票的人工成本我還沒有發(fā)生,是按照申報個稅薪資所得做成本的,老師,我這部分怎么做暫估?能做暫估嗎?這種暫估也是要在匯算清繳前全部做完嗎?
那你這個開發(fā)票就開不征稅發(fā)票吧 這樣你需要預(yù)交3%增值稅就可以 不用確認(rèn)收入
老師,我的客戶不要不征稅發(fā)票,
同學(xué)你好 你是專業(yè)分包嗎
不是,是總包,小項目
客戶要拿fp做申請業(yè)務(wù)用的
那你暫估工程服務(wù)的就可以 借工程施工 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣