你好;? 是的;這個要調(diào)增處理的 ;? ?要寫調(diào)整的
為什么涉及到罰款和賠償?shù)念A計負債,在次年的事后事項調(diào)整中,假如原先預計賠700萬,現(xiàn)在判決賠800萬,然后調(diào)整的時候,只是把原先700的差異反沖回來,而不是就800萬的差額重新記賬,見圖1;問題2,罰款記營業(yè)外支出影響所得稅,需要就800萬的差額對應交所得稅就行調(diào)整,那么同理涉及到壞賬準備的問題,原計提10萬壞賬準備,科目記信用減值損失,那么現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有 80萬的應收賬款無法收回,應補提70萬的壞賬準備,那么一開始計提10萬的壞賬準備是屬于減值,是否需要計算遞延所得稅差異?圖2里沒有寫,是否答案不對?第三個問題,在補提了 70萬壞賬準備時,整體計提了80萬的壞賬準備,對應交所得稅沒有影響么?都是損益類科目,不應該做一個對應交所得稅減少80*0.25的分錄么?(也見圖2)
老師,我剛剛問過資產(chǎn)減值損失那個問題的,我剛剛報完匯算清繳,出初稿的工作人員跟我說,那個提示不知道稅務局那邊會不會讓我調(diào)增,我汗顏了,客戶的貨款情況是欠了50萬,那些程序走完,破產(chǎn)公告也發(fā)給我們了,最后就只分回2萬,那剩下48萬是沒得收回了的,那48我就直接做了借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準備,借壞賬準備貸應收賬款客戶,我填報匯算清繳表格的時候就出現(xiàn)資產(chǎn)減值損失的稅收金額有48,納稅調(diào)整金額無數(shù)據(jù),最終納稅調(diào)整項目明細表里33行無數(shù)據(jù),34行是灰色的無法填寫數(shù)據(jù),剛剛老師你也說忽略電子稅務局這個提示,申報即可,我剛剛收到編輯初稿人的信息,又擔心了,所以特地又來打擾問下老師?_?
學堂老師,咨詢一下,有應收賬款五年了一直沒收回來,領導讓做壞賬準備了,請問資產(chǎn)減值損失在匯算清繳的時候是需要納稅調(diào)增的嗎?
老師好我2021年的匯算清繳年報表是根據(jù)審計的報表填制的審計根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準備五年以上賬齡全額計提也就是補提了一些我匯算清繳的時候把補提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時調(diào)增了應納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒有影響本年利潤總額賬沒有重做這樣的操作導致2021年四季度報表和年報表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請問我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時才反應過來這個問題
學堂老師,應收賬款超過三年的損失,計提壞賬準備后直接就計損失了,預計是收不回了,請問匯算清繳的時候還需要納稅調(diào)增嗎?填寫A105090表第二行及第三行已填寫,謝謝老師
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進項稅是可以抵扣的
用友軟件,想調(diào)去年的賬,怎么操作?。烤唧w步驟是啥?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個價格800元,我這個用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個老師說下謝謝
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔保的公允價值有什么關系
請問老師,集團內(nèi)部的借款支出,必須滿足實際支付和取得發(fā)票。兩個條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認時,長期股權(quán)投資賬面價值減記為0后,應該按照長期應收款,預計負債和賬外備查登記進行處理。后續(xù)實現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認預計負債余額、恢復長期應收款,和長投的賬面價值,同時確認投資收益。投資收益是減去未承擔的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
已經(jīng)確定收不回了不是計提壞賬準備也需要稅前調(diào)增嗎?
你好 ;? ?要調(diào)增哈; 如果是對方就是不回款 ; 就要調(diào)增的
老師,我在A105090表里填寫第二行第三行分別填寫了資產(chǎn)損失直接計入本年損益的金額及資產(chǎn)損失的稅收金額,但是在A105000納稅調(diào)整項目明細表里資產(chǎn)損失一直無法提取數(shù)據(jù),是哪填寫的不對嗎?
你好;? 你稅收金額寫0 ; 調(diào)增處理??