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請問,有筆運(yùn)輸車輛的保費(fèi)是每季度一結(jié),9月份已支付了第四季度費(fèi)用3000元,在9月采購借支金額里已出了這筆費(fèi)用,在10-12月成本費(fèi)用表里在幾個(gè)酒樓里平攤1000元,現(xiàn)在就有個(gè)問題:我是做內(nèi)賬報(bào)表的,不用會(huì)計(jì)科目,公司又要求每月采購借支金額必須和當(dāng)月成本費(fèi)用金額對(duì)得上,這預(yù)付了的費(fèi)用,在9月已支付,那接下來的10-12月每月的借支金額就和成本費(fèi)用差了1000元的,如何處理好?

2024-11-28 16:02
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-28 16:05

你好,要么去改9月的賬,要么在10月一筆沖銷回來,把他掛在預(yù)付賬款上,然后每月分?jǐn)?/p>

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你好,要么去改9月的賬,要么在10月一筆沖銷回來,把他掛在預(yù)付賬款上,然后每月分?jǐn)?/div>
2024-11-28
如果采購在 9 月發(fā)生的費(fèi)用,不管報(bào)表是否提交上級(jí),只要是 9 月的單據(jù),原則上都應(yīng)計(jì)入 9 月的成本費(fèi)用和借支中。這樣可以更準(zhǔn)確地反映當(dāng)月的實(shí)際業(yè)務(wù)情況。 如果一個(gè)貨物歸屬期是 9 月發(fā)生的成本已支付,但 10 月才交回來報(bào)銷,成本應(yīng)計(jì)入 9 月。借支最好也計(jì)入 9 月,這樣能保持業(yè)務(wù)的連貫性和一致性。如果確實(shí)在 9 月未記錄借支,在 10 月記錄借支也是一種可行的辦法,但應(yīng)在備注中清晰說明情況。 會(huì)計(jì)分錄方面,如果在 9 月未記錄借支,10 月記錄借支時(shí),可借記相關(guān)費(fèi)用科目,貸記其他應(yīng)付款。當(dāng)用其他應(yīng)收款沖抵時(shí),借記其他應(yīng)付款,貸記其他應(yīng)收款。
2024-10-09
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的
2023-07-01
借應(yīng)付賬款88000 貸長期待攤費(fèi)用34500 管理費(fèi)用11500×3 利潤分配,未分配利潤19000 匯算清繳需要納稅調(diào)增19000
2025-05-09
同學(xué)你好 1.對(duì)的 2.對(duì)的 3.對(duì)的 4.對(duì)的 5.對(duì)的,這樣做就可以的
2020-10-14
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