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請問,我做的是內(nèi)賬報表,采購向公司借支采購貨物或者其他費用報銷,只要他交回來是9月的單據(jù),不管我報表提交給上級沒有,都要入回9月成本費用和借支里對嗎?不能入10月借支?比如一個貨物歸屬期是9月發(fā)生的成本,已支付,但他10月才交回來報銷,那我成本照入9月,但借支可以入9月或者入10月對嗎??按會計分錄來說就 是貸:應(yīng)付賬款,或者其他應(yīng)付款,在10月就用其他應(yīng)收款沖?

2024-10-09 10:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-09 10:04

如果采購在 9 月發(fā)生的費用,不管報表是否提交上級,只要是 9 月的單據(jù),原則上都應(yīng)計入 9 月的成本費用和借支中。這樣可以更準(zhǔn)確地反映當(dāng)月的實際業(yè)務(wù)情況。 如果一個貨物歸屬期是 9 月發(fā)生的成本已支付,但 10 月才交回來報銷,成本應(yīng)計入 9 月。借支最好也計入 9 月,這樣能保持業(yè)務(wù)的連貫性和一致性。如果確實在 9 月未記錄借支,在 10 月記錄借支也是一種可行的辦法,但應(yīng)在備注中清晰說明情況。 會計分錄方面,如果在 9 月未記錄借支,10 月記錄借支時,可借記相關(guān)費用科目,貸記其他應(yīng)付款。當(dāng)用其他應(yīng)收款沖抵時,借記其他應(yīng)付款,貸記其他應(yīng)收款。

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如果采購在 9 月發(fā)生的費用,不管報表是否提交上級,只要是 9 月的單據(jù),原則上都應(yīng)計入 9 月的成本費用和借支中。這樣可以更準(zhǔn)確地反映當(dāng)月的實際業(yè)務(wù)情況。 如果一個貨物歸屬期是 9 月發(fā)生的成本已支付,但 10 月才交回來報銷,成本應(yīng)計入 9 月。借支最好也計入 9 月,這樣能保持業(yè)務(wù)的連貫性和一致性。如果確實在 9 月未記錄借支,在 10 月記錄借支也是一種可行的辦法,但應(yīng)在備注中清晰說明情況。 會計分錄方面,如果在 9 月未記錄借支,10 月記錄借支時,可借記相關(guān)費用科目,貸記其他應(yīng)付款。當(dāng)用其他應(yīng)收款沖抵時,借記其他應(yīng)付款,貸記其他應(yīng)收款。
2024-10-09
同學(xué)你好 1.對的 2.對的 3.對的 4.對的 5.對的,這樣做就可以的
2020-10-14
同學(xué)你好 這個需要付款出去才可以
2021-07-26
您好,你說怎么交稅嗎還是
2023-03-07
你好;? ? 你現(xiàn)在是要報3季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表嗎? ?
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