一、生產(chǎn)方的歸屬問題 生產(chǎn)方的確定 在這種合作定制的情況下,生產(chǎn)方是供應(yīng)商。雖然你們單位提供了技術(shù)指標等關(guān)鍵信息,但實際的生產(chǎn)加工過程是由供應(yīng)商完成的,他們利用自身的生產(chǎn)設(shè)備、人力等資源將物料粉碎車生產(chǎn)出來。 二、賬務(wù)處理 你們單位(采購方)的賬務(wù)處理 預(yù)付款階段(如果有預(yù)付款) 如果在合同簽訂后支付了預(yù)付款,會計分錄如下: 借:預(yù)付賬款 - [供應(yīng)商名稱] 貸:銀行存款 收到成品并驗收合格后 借:固定資產(chǎn) - 物料粉碎車(假設(shè)作為固定資產(chǎn)核算,若不符合固定資產(chǎn)條件,可計入低值易耗品等相關(guān)科目) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)(如果取得增值稅專用發(fā)票) 貸:預(yù)付賬款 - [供應(yīng)商名稱](沖減之前的預(yù)付款) 銀行存款(支付剩余款項,如果有) 供應(yīng)商(生產(chǎn)方)的賬務(wù)處理 收到預(yù)付款(如果有) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 - [你們單位名稱] 生產(chǎn)過程中的成本核算 借:生產(chǎn)成本 - 直接材料 生產(chǎn)成本 - 直接人工 生產(chǎn)成本 - 制造費用(分攤相關(guān)制造費用) 貸:原材料 應(yīng)付職工薪酬 累計折舊等(制造費用相關(guān)科目) 生產(chǎn)完成并交付成品 借:預(yù)收賬款 - [你們單位名稱](沖減之前的預(yù)收款) 銀行存款(收到剩余款項,如果有) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時,結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 三、購入的性質(zhì) 購入產(chǎn)成品的判斷 你們購入的是產(chǎn)成品。因為供應(yīng)商按照你們提供的技術(shù)指標完成了整個生產(chǎn)過程,并將最終的物料粉碎車交付給你們,你們無需再進行生產(chǎn)加工操作,符合產(chǎn)成品購入的特征。
老師您好,我們是一家供應(yīng)鏈公司 ,我們的經(jīng)營范圍是一般項目:供應(yīng)鏈管理服務(wù);勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);金屬材料銷售;建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售;水泥制品銷售;砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售;建筑砌塊銷售等其他?,F(xiàn)在發(fā)生這種業(yè)務(wù):A是生產(chǎn)商或者其他銷售方,B是購貨方,C是我們中間方或者說擔保方,在經(jīng)過我們牽線下A把貨物和發(fā)票都開給B,B把錢打給我們,我們再打給A,這中間我們公司只涉及資金收支,不涉及開發(fā)票啥的。這種代收代付的形式可以操作么,合同我們也會簽三方協(xié)議
老師,我司是一般納稅人,主營研發(fā)銷售種子公司,但我們只有小部分的研發(fā)莊園,研發(fā)出來的少量種子再發(fā)到合作的種植基地大量種植產(chǎn)出,種植基地生產(chǎn)出種子后,我們再回購入庫,再銷售出去。這期間,我們只給合作的種植基地提供種子和技術(shù)指導(dǎo),合作的基地提供地和肥料和人工,這種算自產(chǎn)自銷的種子嗎?如何做才算自產(chǎn)自銷呢?我們應(yīng)該和對方簽訂什么合同?怎么做賬務(wù)處理和成本歸集。
老師您好,我們公司是建材公司,主業(yè)務(wù)是生產(chǎn),銷售石料,我們現(xiàn)在與一家原材料的供應(yīng)商簽訂了一份原材料采購的合同,這個原材料運輸?shù)轿夜厩埃瑫a(chǎn)生一些費用,比如裝料用的機械費,機械的維修費,路上運輸過程中道路的維護費用等,這部分費用對方負責,打個比方,我們每個月給對方付原材料貨款100萬,然后我們每個月產(chǎn)生的機械費用,道路維護費用2萬元,他們單獨把這筆費用付款給我們,我收到這部分費用以后是不是得給對方開票,這2萬是屬于建筑服務(wù)還是其他什么?主要是我們公司經(jīng)營范圍里面不包括這個,能開票嗎?
老師,你好,就是我們公司采購的物料,經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購B物料10PCS,含稅金額10000元(單價1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對賬,供應(yīng)商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發(fā)票嗎?幾乎每個月都有很多這種。
老師好,情況是這樣的:我們跟一個中介供應(yīng)商采購產(chǎn)品,這個中介供應(yīng)商再對上一級有十多個供應(yīng)商為我們提供同一類別不同花色的產(chǎn)品;在采購這些產(chǎn)品的時候需要跟供應(yīng)商租借一些物料(木托以及綁帶,前期需要扣除對應(yīng)的應(yīng)付賬款作為租金,退回工廠物料時退回租金到賬賬上)用來堆放產(chǎn)品,現(xiàn)在重新排查這些木托以及綁帶后發(fā)現(xiàn)要不就是退多了物料、要不就是退少了,現(xiàn)在有好幾個供應(yīng)商已經(jīng)在一兩年前已經(jīng)沒有合作了,我們的中間人供應(yīng)商也已經(jīng)結(jié)賬了,請問掛在賬上的這些木托以及綁帶的押金怎么處理呢?怎么分錄憑證呢?中間人供應(yīng)商那邊的意見就是他跟上級供應(yīng)商已經(jīng)結(jié)賬了即使未退、多退的部分他們也不會進行處理了
開給個人的銷售發(fā)票名稱欄能為個人嗎?就是沒有具體的名字
老師,您好,請問申請專利的官費,服務(wù)費怎么賬務(wù)處理
老師家鄉(xiāng)農(nóng)場個體戶在購買商品時用這個家鄉(xiāng)農(nóng)場的個體戶法人自己的銀行卡付款,對方公司給這個家鄉(xiāng)農(nóng)場開發(fā)票可以嗎
老師好,我公司干的政府工程,給甲方開的普票,我方收取供應(yīng)商的專票進項能抵扣嗎
老師,我們酒店是小規(guī)模納稅人,如果年利潤是200萬元,兩個股東,那著兩個股東的工資獎金分別應(yīng)該達到多少是最為合理的
軟件上沖紅的憑證怎么編輯?
各位老師好,請問公司里面收到二手車行個人暨某開具的二手車發(fā)票36000元,然后支付車主李某37500元,這個要怎么做入賬呀
請問一家公司可以同時有貿(mào)易出口退稅操作和工貿(mào)一體免抵退嗎
月底最后一天開了電子外經(jīng)證,發(fā)票沒開成怎么辦,會有啥影響嗎
老師,我們公司預(yù)支工資兩三天就預(yù)支一次,兩三天就預(yù)支一次,這樣可以嗎?就是一個月預(yù)支了5次6次的,這個對賬戶或者是公司有沒有什么影響?
明白了老師,那就是我們相當于還是買的還是產(chǎn)成品,因為這個粉碎車我們買進來后,有銷售出去了,就相當于我們是商貿(mào)買進賣出型是吧?
同學你好 對的 是這樣的
因為我們這邊也提供了一部分技術(shù)支持,所以怎么樣將這部分人工成本計入該成本里面,然后我們再銷售出去。因為我們有個研發(fā)項目,與這個相關(guān),想增加一下該方面的收入。
同學你好 計入銷售費用里面不可以嗎