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公司發(fā)生的業(yè)務(wù)沒有當(dāng)月開票,但是費(fèi)用就是工人工資做進(jìn)去了,隔年甲方通知開票才開的,正常繳納增值稅,這種對(duì)于納稅來(lái)說(shuō)會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎

2024-11-26 20:30
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-26 20:34

這種情況屬于延遲確認(rèn)收入

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快賬用戶4744 追問(wèn) 2024-11-26 20:35

需要補(bǔ)稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-26 20:36

老師認(rèn)為問(wèn)題不大,

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這種情況屬于延遲確認(rèn)收入
2024-11-26
開的貨物發(fā)票 實(shí)際有購(gòu)入嗎 還有貨物流和發(fā)票流一致嗎
2024-09-16
增值稅的和成本沒有關(guān)系,只要允許抵扣的,他都能抵扣,就像費(fèi)用類的,你照樣抵扣,不是嗎?建議你增值稅根據(jù)稅負(fù)來(lái)就可以的,你適合哪一張你就選擇哪一張抵扣。然后對(duì)應(yīng)的成本你自己再計(jì)算。
2024-05-09
多繳納了增值稅,你吃虧了,開票申報(bào)的當(dāng)月應(yīng)該同時(shí)做未開票負(fù)數(shù)申報(bào) 多繳稅,沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2021-01-21
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等 您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2024-02-22
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