借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款,他有支付的證明,不是用支付的證明來做,實際這是A公司的業(yè)務(wù)是嗎?
老師好,我有兩個供應(yīng)商銷錯賬了,應(yīng)該怎么調(diào),先是付出去,A公司4950,B公司4771,然后當(dāng)月兩個公司都因為賬號錯誤退回來了,這一步分錄是正確的,但是收到這筆退款的時候,我是借收到B公司銀行存款4771,貸A公司4771,這個怎么調(diào)?
老師,我昨天有問到A公司屬于C公司的全資子公司,現(xiàn)在C出讓了大部分股權(quán),但是A公司以前賬上的應(yīng)收應(yīng)付屬于C?,F(xiàn)在C公司轉(zhuǎn)款到A公司支付前期A對B公司的欠款,為了不新增A公司的往來欠款,本來是做的借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-B.支付時借:其他應(yīng)付-B,貸:銀行存款。但是我后面做的時候才發(fā)現(xiàn),他們前期掛B公司是掛的預(yù)收賬款,這樣做就沒辦法沖減賬上已存在的預(yù)收,請問老師我要怎么做更合理點
老師您好,我們有兩家公司,有個員工的工資在A公司發(fā)放,但是他在B公司借了款,后面就離職了,借的款也沒還回來,然后我就從A公司發(fā)放的工資中扣下了,然后直接轉(zhuǎn)到B公司了,現(xiàn)在是A公司的往來上還有一筆他的掛賬,就是那筆轉(zhuǎn)到B公司的還款,我掛到其他應(yīng)收款了,老師這種的我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
我們公司a公司從銀行貸了一筆款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)到b公司去,名義上是購買貨物,實際就是想過賬,把錢倒出來,現(xiàn)在a公司賬上一直掛著其他應(yīng)付款-b公司,想要把賬調(diào)平,怎么做才是最合理的?現(xiàn)在b公司賬上沒錢轉(zhuǎn)回給a公司,可以通過個人轉(zhuǎn)嗎?或者有沒有更好的方法?
老師你好,我們集團(tuán)公司名下2個子公司,因為A公司網(wǎng)銀出現(xiàn)了問題無法支付人員工資,出納就從B公司轉(zhuǎn)出19000元轉(zhuǎn)到自己的卡上,然后她在支付給A公司的人員,我現(xiàn)在只是做了出納從B公司轉(zhuǎn)出工資的這一筆,但是轉(zhuǎn)出后算是掛賬了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整,這樣才能平賬。
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
老師,有支出證明的,就是出納給李某的,
就用這個支付的證明來做
收到,非常感謝老師指導(dǎo),那我是不是要把我之前寫的那筆分錄按您發(fā)的這筆分錄調(diào)整呢
是的,對的,是這么做的。