你好,后期還錢就可以的,原路返還。
老師,你好,就是5月我們付給了A一筆貨款,本來應(yīng)該A給我們提供商品,(當(dāng)月做賬了,預(yù)付賬款A(yù)公司掛賬了)然后8月A把這筆債務(wù)轉(zhuǎn)讓給了B,她們寄來了一個(gè)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,就等于現(xiàn)在該B給我們提供商品,也是B給我們開發(fā)票。 她們自己協(xié)商的轉(zhuǎn)移所以我們也不用給B再付款。 然后我該怎么把往來轉(zhuǎn)移到B的賬面上呢 借:預(yù)付B公司 貸:預(yù)付A公司???
老師,您好!我們公司以前的法人(A),打了80萬進(jìn)公司賬上,然后現(xiàn)在換成了法人(B),以前法人(A)打的錢是現(xiàn)在法人(B)轉(zhuǎn)給他的,現(xiàn)在法人(B)想把錢給取出來,但是轉(zhuǎn)賬也是轉(zhuǎn)到現(xiàn)在法人(B)的賬戶上啊,因?yàn)橐郧胺ㄈ?A)是聘用的,不能轉(zhuǎn)給他了,那賬上有80萬的其他應(yīng)付款-以前法人(A)要怎么沖平啊?
老師好,老板用自己的卡給員工發(fā)了獎(jiǎng)金,現(xiàn)在要求財(cái)務(wù)公戶還給他,但是不能直接轉(zhuǎn)到他自己的卡上,沒辦法財(cái)務(wù)就先轉(zhuǎn)到出納的卡上,再由出納轉(zhuǎn)給老板,這一筆我做成了借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款,但是這樣我的庫(kù)存現(xiàn)金不平,這個(gè)我應(yīng)該在怎么調(diào)整
老師您好,我們有兩家公司,有個(gè)員工的工資在A公司發(fā)放,但是他在B公司借了款,后面就離職了,借的款也沒還回來,然后我就從A公司發(fā)放的工資中扣下了,然后直接轉(zhuǎn)到B公司了,現(xiàn)在是A公司的往來上還有一筆他的掛賬,就是那筆轉(zhuǎn)到B公司的還款,我掛到其他應(yīng)收款了,老師這種的我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
我們公司a公司從銀行貸了一筆款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)到b公司去,名義上是購(gòu)買貨物,實(shí)際就是想過賬,把錢倒出來,現(xiàn)在a公司賬上一直掛著其他應(yīng)付款-b公司,想要把賬調(diào)平,怎么做才是最合理的?現(xiàn)在b公司賬上沒錢轉(zhuǎn)回給a公司,可以通過個(gè)人轉(zhuǎn)嗎?或者有沒有更好的方法?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
就是這筆款現(xiàn)在是沒有經(jīng)過A公司直接轉(zhuǎn)到A公司人員銀行卡上的,后期這筆錢不還。
那支出的一方做到營(yíng)業(yè)外支出, a做到營(yíng)業(yè)外收入。
好的,感謝老師。
不用客氣,工作愉快。