你好,你說的這個(gè)是購(gòu)置稅6400是嗎?

我公司為運(yùn)輸公司,購(gòu)買車輛保險(xiǎn),保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票20萬,稅款11320.75元,實(shí)付18萬,會(huì)計(jì)處理怎么做?11320.75可以全額抵扣嗎?
小規(guī)模,近期公司購(gòu)買一輛價(jià)值50萬元小車,車船稅怎么抵扣及怎么做賬
老師你好,公司去年5月處置了一輛車,購(gòu)入價(jià)值98000元,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,折舊計(jì)提完98000元,4S店把舊車置換了4000元,購(gòu)置了一輛新車20萬元,4000元打到了公司賬面上。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做處置固定資產(chǎn)的賬呢?具體賬務(wù)處理分錄,這4000元應(yīng)該交多少稅
年初在A公司買了一輛車,車款+保險(xiǎn)+服務(wù)費(fèi)+購(gòu)置稅總共537653.38元,年末賣給B公司,但是不給B公司開票,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好,我們購(gòu)買了一輛事故車,價(jià)值9萬元,保險(xiǎn)公司理賠7萬元,怎么做賬務(wù)處理
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄


如果是購(gòu)置稅的話,借固定資產(chǎn)貸銀行存款75500+6400。 借管理費(fèi)用保險(xiǎn)5500貸銀行存款 次月開始按月折舊, 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊 小規(guī)模的只能抵扣所得稅,降低你的利潤(rùn)。
是的,購(gòu)置稅
按照上面的來寫就可以。
小規(guī)模取得這張進(jìn)項(xiàng)稅票不需要做進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)的是嗎?
是的對(duì)的,小規(guī)模抵扣不了增值稅。