你好! 保險費(fèi)可以全額抵扣。 借:銷售費(fèi)用-保險費(fèi)(發(fā)票金額) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 營業(yè)外收入(差額)
老師,請問下:我們是汽車服務(wù)公司,有銷售汽車、售后維修。目前遇到一些問題:例如客戶轉(zhuǎn)款20萬進(jìn)來(含保險費(fèi)、上牌費(fèi))購車款,我們按20萬開了銷項(xiàng)發(fā)票,然后又將保險費(fèi)1萬多轉(zhuǎn)給客戶,客戶轉(zhuǎn)給保險公司(因?yàn)楸kU要實(shí)名制),然后保險公司給我們公司開票,請問這樣可以做稅前扣除嗎?另外,上牌費(fèi)也是需要轉(zhuǎn)給個人去代辦牌的,因?yàn)闆]有發(fā)票沒做費(fèi)用
我公司為運(yùn)輸公司,購買車輛保險,保險費(fèi)發(fā)票20萬,稅款11320.75元,實(shí)付18萬,會計(jì)處理怎么做?11320.75可以全額抵扣嗎?
3.C公司進(jìn)口摩托車100輛,經(jīng)海關(guān)審定的產(chǎn)地合理銷售價格為0.58萬元/輛,運(yùn)抵我國海關(guān)之前還支付了包裝費(fèi)5萬元,運(yùn)輸費(fèi)8萬元,保險費(fèi)2萬元。該批摩托車的關(guān)稅稅率為20%。C公司繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后,將貨物提回,支付0.1萬元,取得增值稅專用發(fā)票。要求:計(jì)算C進(jìn)口該批摩托車的應(yīng)納關(guān)稅
C公司進(jìn)口摩托車100輛,經(jīng)海關(guān)審定的產(chǎn)地合理銷售價格為0.58萬元/輛,運(yùn)抵我國海關(guān)之前還支付了包裝費(fèi)5萬元,運(yùn)輸費(fèi)8萬元,保險費(fèi)2萬元。該批摩托車的關(guān)稅稅率為20%。C公司繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后,將貨物提回,支付運(yùn)費(fèi)0.1萬元,取得增值稅專用發(fā)票。要求:計(jì)算C公司進(jìn)口該批摩托車的應(yīng)納關(guān)稅。
4.D貿(mào)易公司7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):進(jìn)口小汽車20輛,每輛貨價20萬元,運(yùn)抵我國海關(guān)之前的運(yùn)輸費(fèi)、保險費(fèi)為每輛2萬元。公司向海關(guān)繳納了相關(guān)稅款,并取得了完稅憑證。委托E運(yùn)輸公司將小汽車從海關(guān)運(yùn)回本公司,支付運(yùn)費(fèi)5萬元,取得了E公司開具的增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月售出小汽車16輛,每輛含稅銷售額58.5萬元,D公司自用了2輛小汽車。(小汽車關(guān)稅稅率為20%,消費(fèi)稅稅率為5%。)要求(1)計(jì)算小汽車在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅。2)計(jì)算D公司國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。
甲公司固定資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)給乙公司,2024.12.31劃轉(zhuǎn)的,已提折舊會計(jì)分錄如何的不,如原值8萬,折舊累計(jì)3萬
南乳開票稅收分類是豆制品還是調(diào)味品,查了稅收編碼,兩者都有出現(xiàn)
老師你好,我們其他應(yīng)付款金額過大,我們是總公司和分公司之間來回資金周轉(zhuǎn),總公司和分公司同一個法人,就是在當(dāng)?shù)赜珠_了一個分公司,前期分公司運(yùn)行資金周轉(zhuǎn)從總公司轉(zhuǎn)過來的,現(xiàn)在稅局問我們,我們該怎么解釋合適,避免稅務(wù)問題
咨詢下:生產(chǎn)經(jīng)營所得季度預(yù)繳申報,前兩個季度企業(yè)利潤表僅有利息收入,稅務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)制要求,填報把這部分利息放到收入中。三季度目前利潤表產(chǎn)生費(fèi)用,按照正常填寫時,系統(tǒng)提示錯誤【收入總額不能小于上期收入總額】。因?yàn)槔⑹杖氡炯径葲]有放到收入中統(tǒng)計(jì)。目前提示無法申報成功,這種情況一般怎么處理?
老師,企業(yè)所得稅第一季度第二季度以及后面幾個季度,季度平均值怎么取數(shù)計(jì)算呢?
老師我的軟件是金碟專業(yè)版的利潤表相同格式有兩種,一種是本期金額和上期金額 另一種是本期金額和本年累計(jì) 這兩種選哪種
確實(shí)投資款沒有到位,資產(chǎn)負(fù)債表全填寫了0,利潤表也全填寫了0,這個企業(yè)所得稅這邊提交不了?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么做?
個稅申報有錯已經(jīng)繳納了個稅但是后期更正申報個稅對應(yīng)不上會計(jì)需要處理嗎?申報時忘記扣社保
老師好,10月發(fā)現(xiàn),9.30號出了出口報關(guān)單,但是沒開普票,現(xiàn)在專管員讓報稅在9月,請問,系統(tǒng)中如何填寫
老師,購買醫(yī)療設(shè)備投資到另外一家公司怎么做賬