您好,確實(shí)是虧本賣,那有原因的,是車輛故障么,這些資料要有,要不稅務(wù)是不認(rèn)的, 您看損失的資料 該公告第二十七條規(guī)定:存貨報(bào)廢、毀損或變質(zhì)損失,為其計(jì)稅成本扣除殘值及責(zé)任人賠償后的余額,應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn): (一)存貨計(jì)稅成本的確定依據(jù); (二)企業(yè)內(nèi)部關(guān)于存貨報(bào)廢、毀損、變質(zhì)、殘值情況說明及核銷資料; (三)涉及責(zé)任人賠償?shù)?應(yīng)當(dāng)有賠償情況說明; (四)該項(xiàng)損失數(shù)額較大的(指占企業(yè)該類資產(chǎn)計(jì)稅成本10%以上,或減少當(dāng)年應(yīng)納稅所得、增加虧損10%以上,下同),應(yīng)有專業(yè)技術(shù)鑒定意見或法定資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)報(bào)告等.
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個(gè)平臺(tái),然后那個(gè)平臺(tái)我們訂機(jī)票,他會(huì)給我們開票,開的是預(yù)付款充值。現(xiàn)在是因?yàn)橐咔榈脑?,好多票都退了。然后我們就想要從這個(gè)充值卡里面把錢給取出來。但之前那個(gè)充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發(fā)票給他
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個(gè)平臺(tái),然后那個(gè)平臺(tái)我們訂機(jī)票,他會(huì)給我們開票,開的是預(yù)付款充值。現(xiàn)在是因?yàn)橐咔榈脑?,好多票都退了。然后我們就想要從這個(gè)充值卡里面把錢給取出來。但之前那個(gè)充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發(fā)票給他
租了一個(gè)地方,然后呢,但是這個(gè)租賃這個(gè)承租方出租方呢,是個(gè)人,然后呢,我們一個(gè)人就是我們會(huì)把錢打到個(gè)人的那個(gè)賬戶上去,然后但是他那個(gè)房本兒卻是國(guó)有資產(chǎn)的,然后現(xiàn)在有一個(gè)問題,就是說我們希望他能給我們開票,但是我不知道這塊兒存不存在什么風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槎悇?wù)局能否是給我們開具這樣的一個(gè)發(fā)票。現(xiàn)在是存在這個(gè)問題,而且還一個(gè)問題,就是說我們這個(gè)就是他這個(gè)人吧,還不出面,他要求讓我們自己說他會(huì)給我們相應(yīng)的這個(gè)合作,對(duì),就是房本兒吧,就是所謂的他跟國(guó)有資產(chǎn)那邊兒的,這個(gè)的一個(gè)租賃協(xié)議,還有他的身份證讓我們?nèi)ラ_一些,所以這塊兒我不知道存在有一定的風(fēng)險(xiǎn)。
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當(dāng)時(shí)開票人員把目錄輸入錯(cuò)誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來,要我重新開,大概的金額在100萬左右吧,然后我想問一下,如果現(xiàn)在我開這個(gè)紅字發(fā)票。對(duì)方單位是要我重新把那個(gè)發(fā)票開給他,他說開藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個(gè)平衡,但是我這邊公司的會(huì)計(jì)他就不愿意做,他說這個(gè)特別麻煩,說到時(shí)候的話稅局會(huì)要求我們這邊什么要補(bǔ)稅呀,這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話,他說我開那個(gè)紅色發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,這樣開了對(duì)沖,然后就沒有任何問題,但是我的會(huì)計(jì)說問題很多,他說甚至可能很麻煩,可能會(huì)稅局的話要要求我補(bǔ)稅,所以說我的問題就是想咨詢你一下,到底哪個(gè)說的是正確的?
老師,問個(gè)問題,就是我們是賣汽車的,我們有兩個(gè)公司,a公司跟b公司,為了開發(fā)票,然后開給買我們車的人15%的發(fā)票,比如我們開發(fā)票15萬,有5萬的多開的,實(shí)際成本10萬,然后他們?cè)匍_進(jìn)來5萬的服務(wù)費(fèi),然后再把這私下的稅點(diǎn)給我們打進(jìn)來,這個(gè)是賣汽車跟網(wǎng)約車的公司,老師能明白啥意思嗎
老師,外貿(mào)行業(yè),一票報(bào)關(guān)單中有一項(xiàng)因品名錯(cuò)誤轉(zhuǎn)內(nèi)銷,假如開票價(jià)為6000元,如何計(jì)算這一單項(xiàng)所需支付的稅費(fèi)。
老師好:我公司是小規(guī)模零售藥店,公司分線上跟線下銷售,三季度8月份因?yàn)橄到y(tǒng)有問題,重復(fù)下賬了2萬銷售,但是再10月27日前調(diào)整不了重復(fù)下賬的銷退,現(xiàn)在老師這邊有什么辦法,處理這個(gè)問題?
老師 物業(yè)公司一般納稅人,經(jīng)營(yíng)的餐飲項(xiàng)目,進(jìn)的食材費(fèi)專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
紅沖去年銷售的紅沖發(fā)票,交印花稅時(shí)要減去嗎
請(qǐng)問如果出口退稅申報(bào)13萬退回了13%的稅,那么這個(gè)13萬還需要交增值稅附加稅嗎?
我們收到的成本發(fā)票開票項(xiàng)目都是家具,那開出去的是不是也只能開家具?
小紅書數(shù)據(jù)導(dǎo)出來后怎么統(tǒng)計(jì)納稅收入
所得稅-事項(xiàng)1-職工薪酬-實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬這個(gè)金額這個(gè)是計(jì)提工資總額減去個(gè)人承擔(dān)社保公積金、個(gè)稅后的金額嗎
老師,您好。我們做亞馬遜平臺(tái)出口業(yè)務(wù)的,進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票后續(xù)要申請(qǐng)出口退稅。請(qǐng)問亞馬遜平臺(tái)銷售的收入部分還需要計(jì)算銷項(xiàng)稅嗎?
個(gè)體戶的建筑施工隊(duì),最大的支出是工人的工資,是不是每個(gè)月都要申報(bào)工資呢?