對的 開發(fā)票或者收到款項(xiàng)的次月15日之前預(yù)繳
老師1、黑龍江省內(nèi)的項(xiàng)目與公司所在地不是同一個(gè)城市需要開外經(jīng)證嗎?2、發(fā)票開的建筑服務(wù)-工程款 ,如果異地繳稅需要交個(gè)稅嗎?稅率多少?
老師,請問下,比如我公司有個(gè)項(xiàng)目主要是室內(nèi)裝修翻新之類的,會(huì)涉及環(huán)保稅嗎?主要是現(xiàn)在我們機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)局在清理18年至今的有建筑項(xiàng)目的喊叫補(bǔ)交環(huán)保稅了,機(jī)構(gòu)地的只有一個(gè)19年的建筑房屋項(xiàng)目,這個(gè)月底之前去按次補(bǔ)交了,有在外區(qū)的項(xiàng)目,害怕后面也叫我們補(bǔ)交環(huán)保稅,就煩呀!
請問這么計(jì)算正確嗎 在項(xiàng)目施工所在地預(yù)繳2個(gè)點(diǎn) 這么計(jì)算剩余未抵扣稅額正確嗎 需要再給甲方開票 還能再開多少 不交稅 在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的該怎么交就怎么交
請問老師,我第一次申報(bào)建筑業(yè)的稅,我公司在異地預(yù)繳了增值稅9萬,現(xiàn)在機(jī)構(gòu)地匯總后應(yīng)交增值稅是7萬,扣除預(yù)繳的9萬,還有2萬留抵,所以機(jī)構(gòu)地就不用交增值稅了,請問我附加稅怎么計(jì)算呢,是不用交,還是應(yīng)該按7萬來計(jì)算,申報(bào)時(shí)再把預(yù)交的附加稅分別填到表五呢?
老師,請問咨詢你一個(gè)問題,現(xiàn)在田方是北京的公司,乙方是河南安陽的公司,項(xiàng)目所在地是湖北安陽,乙方給田方做專業(yè)勞務(wù)分包,乙方要給田方開具3%的 建筑服務(wù)*工程款 的增值稅專用發(fā)票,乙方需要到項(xiàng)目所在地湖北黃石交稅嗎?還是在河南安陽交稅就可以?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
我想問的是機(jī)構(gòu)所在地的 是交多少 怎么算
你好,銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減預(yù)交稅款。你有進(jìn)項(xiàng)的可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣,沒有的話那只能交7%。
比如1000萬元 交了增值稅183486.24元 附加稅18348.62元 企業(yè)所得稅183348.62元 印花稅3000元 預(yù)交合計(jì)223183.49元 外經(jīng)證45871.56元 剩余的呢 7% 交在機(jī)構(gòu)所在地? 預(yù)交時(shí)候 進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了 所以沒有多交稅 就交的上邊那些錢
你好,你預(yù)繳的時(shí)候是收入減去分包款。如果你不是分包的話,他抵扣不了進(jìn)項(xiàng)的。你這個(gè)工程全部都是自己做的話,那就是按照1000÷1.09×2%來交,然后剩余的用1000÷1.09×9%減預(yù)交減進(jìn)項(xiàng)。
就還是機(jī)構(gòu)所在地交剩余7%吧 還有別的稅嗎
你好 是的 增值稅 附加稅 印花稅 所得稅
如果有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的話 是怎么算的 除了2%的預(yù)繳
企業(yè)所在地 1000÷1.09×9%-預(yù)交-進(jìn)項(xiàng)稅額
有占比嗎 比如勞務(wù)費(fèi)和材料費(fèi) 還有其他的
材料60% 勞務(wù)30%,其他的機(jī)械等10%
預(yù)繳的附加稅可以抵扣嗎 怎么算的
可以抵扣的 1000÷1.09×9%減預(yù)交減進(jìn)項(xiàng)稅額)*附加稅稅率 增值稅抵扣了,附加稅不跟著也抵扣了,不用單獨(dú)體現(xiàn)抵扣的那一步呀。
不太懂 能具體些嗎
在哪里不懂你的增值稅本來需要交100,預(yù)繳了20,那現(xiàn)在只需要交80。那你看一下這個(gè)100是不是已經(jīng)用預(yù)繳抵扣了?你預(yù)繳抵扣了你附加稅計(jì)稅依據(jù)按照80來交不就行了?因?yàn)楸緛硭挠?jì)稅依據(jù)是100預(yù)繳了其中的20的。
我就是想知道 按1000萬元計(jì)算的話 減去我說的預(yù)繳的 減去進(jìn)項(xiàng)稅額(200萬元) 剩余的怎么交 給列下計(jì)算列表就可以了 具體些的
增值稅 1000萬/1.09*9%-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳增值稅 附加稅 1000萬/1.09*9%-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳增值稅)*附加稅稅率 印花稅1000萬/1.09*萬分之三 小型微利減半 企業(yè)所得稅,根據(jù)利潤*稅率 小型微利5% 非小型微利25%